你好,按照折扣之后的來做,這個(gè)是買來銷售的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品,貸銀行存款5600。
老師,您好,我們是集團(tuán)的下屬子公司,然后我們公司這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,這筆支出并不都是我們公司的,因?yàn)榧瘓F(tuán)用了2臺(tái),所以要講2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o集團(tuán),也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購(gòu)買的10447來算呢
老師,您好,我們公司的下屬事業(yè)部,我們事業(yè)部自己每個(gè)月做自己的經(jīng)營(yíng)報(bào)表,然后我們事業(yè)部這個(gè)月購(gòu)買了三臺(tái)總價(jià)值10447的顯示屏,入了固定資產(chǎn)科目,但是在做經(jīng)營(yíng)報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)楣居昧?臺(tái),我們事業(yè)部實(shí)際只用了一臺(tái),所以要將2臺(tái)的費(fèi)用支出分?jǐn)偨o公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分?jǐn)偤蟮墓潭ㄙY產(chǎn)金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時(shí)候應(yīng)該是按照3482來算呢,還是之前購(gòu)買的10447來算呢
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺(tái)相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時(shí)是按每臺(tái)的價(jià)格錄進(jìn)去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價(jià)格是有三位小數(shù)點(diǎn)除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計(jì)折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?
采購(gòu)原材料一批,價(jià)值160萬,在不考慮稅金的情況下,價(jià)格折扣為5/10,3/20,1/30,n/50,請(qǐng)按照凈價(jià)法進(jìn)行賬目處理。會(huì)計(jì)分錄怎么做?數(shù)額是多少?可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
采購(gòu)原材料一批,價(jià)值150萬,在不考慮稅金的情況下,價(jià)格折扣為5/10,3/20,1/30,n/50,請(qǐng)按照總價(jià)法和凈價(jià)法進(jìn)行賬目處理。會(huì)計(jì)分錄怎么做?數(shù)額是多少?可以寫詳細(xì)一點(diǎn)嗎?請(qǐng)用凈價(jià)法!
公司給個(gè)人轉(zhuǎn)的款怎么寫分錄
老師,這個(gè)怎么填?主要是我們工資都是不統(tǒng)一發(fā)放,就有些員工急用錢就借沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,都是計(jì)入其他應(yīng)收款—個(gè)人。到清理每個(gè)月工資尾數(shù)統(tǒng)一發(fā)放的時(shí)候再?gòu)钠渌麘?yīng)收款——個(gè)人來沖應(yīng)付職工薪酬,這樣子就是實(shí)際支付給員工的工資如果只取應(yīng)付職工薪酬——工資薪金的借方就會(huì)少很多。
老師,*金融服務(wù)*售后回租租金利息 這個(gè)按照什么申報(bào)印花稅
月底出口,報(bào)關(guān)單出了退稅聯(lián)沒出,這部分開票但報(bào)不了出口退稅,這部分怎么處理,量大的話會(huì)比較亂
老師,我司是小規(guī)模納稅人,賬上的電腦提完折舊了,有預(yù)計(jì)凈殘值,現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)電腦賣掉,賬務(wù)處理怎么做?需要按多少稅率繳稅?
老師,如果公司買了雇主責(zé)任險(xiǎn),哪天發(fā)生了工傷,受傷員工要告企業(yè),賠償費(fèi)用,那訴訟費(fèi)用和律師由誰承擔(dān)
老師,出去跑業(yè)務(wù)的住宿費(fèi)怎么走賬,稅前抵扣能抵扣多少
老師您好,目前個(gè)體工商戶優(yōu)惠政策是什么?
老師,我的美團(tuán)經(jīng)營(yíng),我目前用個(gè)人銀行卡結(jié)算,還是用公戶的卡結(jié)算合適?
易貸賬電子賬怎么確定各個(gè)科目平了呢?
是買來銷售的
你好,那就按照上面的來做就可以了。