是的,就那樣處理就是了
對方開了一張電子普票 實際不應(yīng)該給我們開 開錯了 然后對方就紅沖了 我們登陸增值稅服務(wù)平臺后就提示有一張紅沖電子票 我們沒入賬 、那我們應(yīng)該怎么操作呢 需要找對方要藍票和紅沖票嗎
電子發(fā)票普票開錯已紅沖,但是紅沖這張票的開票人未修改成了管理員也沒法用,現(xiàn)在對之前那張已經(jīng)沒法再紅沖,是需要怎么處理呢?
你好,我咨詢一個問題,我們現(xiàn)在開始用電子普通發(fā)票,同事先開了一張正常發(fā)票,有開了一張紅沖發(fā)票,那正常被紅沖的那張發(fā)票需要在系統(tǒng)中作廢嗎
老師好,電子普通發(fā)票多開了一張,給沖紅了,接下來還需要怎么處理呢
老師,我上個月的2張電子普票開錯了,現(xiàn)在需要紅沖,但是試行全電發(fā)票了,領(lǐng)不了電子票了,怎么紅沖呢
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會涉及到稅嗎?
請問個稅備注填啥?我在申報員工個稅
老師,我是外貿(mào)企業(yè),假設(shè)上個月不含稅的銷售金額是170萬,做了抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是4萬,做了免退稅勾選的發(fā)票不含稅金額是150萬,做了不抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是2萬,那我這個月申報印花稅計稅依據(jù)是不是170+4+150+2=326萬
付的廣告費做什么憑證?
請教,現(xiàn)在6月份,個稅申報是申報所屬期5月份的工資,5月份是發(fā)4月份的工資,這樣的邏輯是否正確?
老師個體工商戶開專票附加稅也是12%嗎?
有個員工社保個人承擔部分是有公司承擔繳納的,在申報員工個稅的時候,可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險的費用還填嗎
老師 我們電子票還剩97張 開一張再紅沖,48次之后 還剩1張 這樣的該怎么處理呢
老師 未來發(fā)票作廢 驗舊 網(wǎng)頁版本新增開票人 就可以開全電發(fā)票了嗎 還是說還得發(fā)票種類核定 新增個全電發(fā)票呢
你好,這個聯(lián)系稅局看能否系統(tǒng)退回
老師 未來發(fā)票作廢 驗舊 網(wǎng)頁版本新增開票人 就可以開全電發(fā)票了嗎 還是說還得發(fā)票種類核定 新增個全電發(fā)票呢
需要聯(lián)系稅局開通全電發(fā)票才能開,
專管員通知我們的 讓作廢未開發(fā)票 驗舊后 給他說下 這是開通了 還是沒開通啊
驗舊后再找專管員就是了哈,現(xiàn)在還沒開通