同學(xué)你好 嗯 按照實(shí)際的來交
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們這個(gè)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票有100元,進(jìn)項(xiàng)票只有20元,那么繳納增值稅 的時(shí)候只能是如實(shí)按13%交了嗎?
老師,我公司是一般納稅人,銷售輪胎的,如果進(jìn)貨100萬元,銷售出去金額120萬元,那么是不是我有100萬元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣(100*0.13),而實(shí)際我只要抵扣20萬元(20*0.13)?
當(dāng)月開出銷售發(fā)票70萬。進(jìn)項(xiàng)只有20萬,稅負(fù)率是2.5%,請問如果沒有多的進(jìn)項(xiàng)票,是不是就要按實(shí)際的50萬繳納當(dāng)月增值稅?能不能延后???
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里
有沒有什么辦法能沖減這個(gè)月多交的稅呢
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
同學(xué)你好 做預(yù)繳的
意思是,比如我這個(gè)月實(shí)際要交的稅申報(bào)做成預(yù)繳,然后下次再拿進(jìn)項(xiàng)票回來,多抵扣,沖平他嗎?
同學(xué)你好 對的 是要沖平的