您好!這個(gè)都屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的技術(shù)服務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)
A是物流公司 B是供應(yīng)商 C是購(gòu)買方(A與C是同一法人),B與C簽訂購(gòu)銷合同,并由A負(fù)責(zé)運(yùn)輸,正常情況下B應(yīng)付A運(yùn)費(fèi),C付B貨款,(A與C是同一法人)現(xiàn)把B應(yīng)該付給A的運(yùn)費(fèi)直接抵減C應(yīng)付B的貨款費(fèi)用,A開(kāi)給了B運(yùn)費(fèi)發(fā)票,B開(kāi)給C銷項(xiàng)發(fā)票,C付款是-B應(yīng)付A的運(yùn)費(fèi)部分=C應(yīng)付B的貨款費(fèi) 現(xiàn)在B應(yīng)付A運(yùn)費(fèi)553800元,A給B開(kāi)票60萬(wàn)多開(kāi)46200元;C應(yīng)付B貨款243658.47元,如果把B應(yīng)該付給A的運(yùn)費(fèi)直接抵減C應(yīng)付B的貨款費(fèi)用,那現(xiàn)在C還應(yīng)付B多少貨款呢
請(qǐng)問(wèn)A公司屬于消防公司,A公司掛靠在B公司承包項(xiàng)目,B公司主要是收取一定的管理費(fèi);相當(dāng)于B公司和甲方簽訂總承包合同,B公司開(kāi)票給甲方。舉例:甲方確認(rèn)130萬(wàn)產(chǎn)值后,B公司根據(jù)產(chǎn)值金額開(kāi)工程發(fā)票給甲方,然后A公司再開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票給B公司,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工人員是A公司找的分包單位:C勞務(wù)公司、D材料公司;根據(jù)甲方確認(rèn)的產(chǎn)值還需要C、D公司開(kāi)具勞務(wù)、材料票,不然就會(huì)造成B公司繳納稅,相當(dāng)于C、D公司開(kāi)勞務(wù)、材料票抵扣B公司的稅額;A公司、C公司都和B公司簽訂了勞務(wù)總合同,然后D公司根據(jù)每一期材料票金額再簽訂的購(gòu)銷合同;
老師您好! a為甲方購(gòu)貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w,b已為α開(kāi)了按合同上的專票1.1w; 因A購(gòu)這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁(yè)與C簽電子合同才能用后臺(tái),所以b方替a在網(wǎng)頁(yè)簽了ac電子合同(簽約過(guò)程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價(jià)為1w(a不知道1w),c已為a開(kāi)普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對(duì)公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C, b已按銷售協(xié)議分潤(rùn)比例金額開(kāi)專票給C, C已打款給b分潤(rùn)金額。 ? 以上是否能做得了賬?
老師,您好! a為甲方購(gòu)貨方 b為乙方代理C產(chǎn)品 c為制產(chǎn)品方 :ab已簽紙質(zhì)合同價(jià)1.1w,b已為α開(kāi)了按合同上的專票1.1w; 因A購(gòu)這個(gè)產(chǎn)品需在網(wǎng)頁(yè)與C簽電子合同才能用后臺(tái),所以b方替a在網(wǎng)頁(yè)簽了ac電子合同(簽約過(guò)程α方負(fù)責(zé)人掃碼授權(quán)的),電子合同價(jià)為1w(a不知道1w),c已為a開(kāi)普票1w,但普票不給α做賬; a已按合同打款給b,b找一家公司的對(duì)公戶按ac電子合同價(jià)1w打款給C, b方有與c方的合作產(chǎn)品的銷售協(xié)議,b開(kāi)專票給α購(gòu)方,問(wèn)題:因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)購(gòu)進(jìn)是10000,分潤(rùn)比例是5:5,b直接開(kāi)5000專票給C,C打款給B,所以B直接開(kāi)票給c含稅價(jià)5000專票給C 直接省略了c方?jīng)]給B方開(kāi)b方購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,是可以的嗎?如果c沒(méi)開(kāi)發(fā)票給B,而是開(kāi)普票給了A,但不給A普票做賬,最后是哪方不正常?
A:甲方 B:代理商 C:廠家 如下圖1 AB簽合同,B開(kāi)票給A,開(kāi)票名稱或商品編碼簡(jiǎn)稱 多少 才對(duì)?(B實(shí)際業(yè)務(wù)是C開(kāi)發(fā)好了,C發(fā)包給B,B再去給A配置好來(lái)) 圖2 B與C簽合同,C開(kāi)票給B,開(kāi)票名稱是開(kāi)發(fā)費(fèi)。 B
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下 圖1 ab簽合同,b開(kāi)票給a,合同里沒(méi)有寫(xiě)清楚開(kāi)票信息,是不是b價(jià)稅合計(jì)為23700/1.01=23465.34653/1.01=23233.01637,就是可以1%稅款由a承擔(dān)?
b為小規(guī)模,老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下 圖1 ab簽合同,b開(kāi)票給a,合同里沒(méi)有寫(xiě)清楚開(kāi)票信息,請(qǐng)問(wèn)b開(kāi)多少時(shí)?1%稅款是由a承擔(dān)的
還是只有b是一般納稅人時(shí),才能這樣子操作?( 合同里沒(méi)有寫(xiě)清楚開(kāi)票信息,請(qǐng)問(wèn)b開(kāi)多少時(shí)?1%稅款是由a承擔(dān)的)
如下圖開(kāi)*信息技術(shù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 對(duì)?
B執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、銷售;銷售:電腦及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
您好!稅金是由開(kāi)票方承擔(dān)的哦,用合同含稅金額/1.01*1%來(lái)計(jì)算
稅收編碼是沒(méi)有問(wèn)題的,這個(gè)范圍可以開(kāi)