你好,沒有看到具體的發(fā)票
就是我們是藥品經(jīng)營企業(yè),我們有的進(jìn)貨是客戶贈送給我們的,然后他們給我們的發(fā)票是第一行就是正品的公允價值 ,第二行寫上贈品價值的商業(yè)折扣,這樣就是0了。 那我們把這些贈品賣給我們的客戶,每個贈品收1分錢,那我們給我們客戶開的贈品發(fā)票,可以是單價1分錢嗎
建筑行業(yè)一般納稅人開出銷項142891.07.7,收到進(jìn)項發(fā)票90586。 公司轉(zhuǎn)給進(jìn)項發(fā)票公司90586 請問這幾筆分錄怎么做 請曲老師解答 第一張圖是銷項,第二張是進(jìn)項,第三張是本公司轉(zhuǎn)給進(jìn)項公司的款
收到一張專票,上面開票信息里面商品第一欄填寫的正數(shù)價和稅,第二欄又填寫了一個負(fù)數(shù)的金額跟稅費(fèi),這個是不是利用現(xiàn)金折扣?分錄是怎樣的?
老師,這張發(fā)票商品第二項和第三項這樣開票,是算折扣價還是贈送
老師如果某公司購買的商品作為贈品有進(jìn)項的,然后銷售的時候商品和贈品在同一張發(fā)票,贈品也是折扣價錢,這種情況發(fā)票開給個人還是其他單位,哪個更適合
老師您好!請問培訓(xùn)合同,來的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,可以做培訓(xùn)費(fèi)嗎
給銷售人員提供的獲取客戶的平臺,年費(fèi)9800,走的預(yù)付賬款,攤銷的時候借:銷售費(fèi)用-攤銷費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,這樣走賬沒問題吧
老師,摘要寫錯如何訂正,2024年的
老師,臨床試驗患者的交通補(bǔ)助如何入賬呀
汽油費(fèi)用發(fā)票在什么情況才可以入賬
代其他公司交房產(chǎn)稅如何入賬?
固定資產(chǎn)是通過固定資產(chǎn)模塊處理的,想問下,打印明細(xì)賬要怎么打印,不是從固定資產(chǎn)科目打印的吧
老師,2016年注冊的公司,1000萬,現(xiàn)在只實繳了220萬,這個有什么影響嗎?正確做法應(yīng)該是怎樣呢
公司之間可以借款吧,需要交稅嗎
老師您好,我們有小規(guī)模納稅人。做季度申報。 是不是今天就得告知他們,開多少發(fā)票了。否則月底前,也許就來不及了吧。 到時收入金額就會很少。
老師,這樣可以看到嗎
截圖發(fā)票是算折扣開票
老師,那“進(jìn)口管”還需要入到庫存商品里嗎,軟件做賬,對應(yīng)金額寫0過不去。
需要做進(jìn)去,建議按0.01錄入,另一個商品減少0.01.保證總金額與發(fā)票一致
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!