你好!可以的。是有限制。
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動(dòng),去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點(diǎn),開的也是糕點(diǎn)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)我入賬可以入銷售費(fèi)用市場拓展費(fèi)嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)檎写M(fèi)40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動(dòng)費(fèi),少入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣子有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
4.某高新技術(shù)企業(yè),以軟件產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主要業(yè)務(wù)。2020年其有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。(1)將自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品銷售,取得收人3000萬元(不含稅價(jià)格)。(2)買賣國債取得收益5萬元,還取得國債利息收入1.2萬元。(3)將購買甲公司的股票出售,取得收入240萬元(股票的購買價(jià)款為180萬元);將一項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,取得所得600萬元。(4)當(dāng)年軟件產(chǎn)品的銷售成本為1800萬元。(5)軟件產(chǎn)品的銷售費(fèi)用為350萬元,其中含業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)25萬元。(6)當(dāng)年企業(yè)發(fā)生的管理費(fèi)用250萬元,其中含新產(chǎn)品的研究費(fèi)用100萬元;業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;其他費(fèi)用性稅費(fèi)100萬元。(7)境外投資的分公司分回稅后利潤70萬元(境外分公司所在國適用的所得稅稅率為30%)。(8)該企業(yè)當(dāng)年已預(yù)繳所得稅120元,上年度尚有虧損10萬元(未過彌補(bǔ)期限)。要求:(1)計(jì)算當(dāng)年境內(nèi)的應(yīng)稅收入;(不含技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得)(2)計(jì)算當(dāng)年境內(nèi)的投資轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納的企業(yè)所得稅;(3)計(jì)算允許稅前扣除的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi);(4)計(jì)算允許稅前扣除的研究費(fèi)用和開發(fā)費(fèi)用;(5)計(jì)算允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi);(6)計(jì)算
對(duì)于私募基金公司,因?yàn)椴辉试S公開宣傳,如果是招待合格投資者產(chǎn)生的酒水費(fèi)用,可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除嗎?是否有限制?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍(lán)暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-01-0913:31你還,如果電視機(jī)安裝在公司會(huì)所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),如果是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi),即入管理費(fèi)用-招待費(fèi)齊紅(答疑老師)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣共2條回復(fù)老師,這是你上次回答我的
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁x謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
金額限制嗎
你好!跟一般的企業(yè)一樣
買了很多酒招待用,可能不是一次性用完的,入賬怎么入呢?增值稅需要視同銷售嗎?還是只要所得稅上視同銷售?
你好!如果確實(shí)是招待用了,可以不用視同銷售。
那直接招待費(fèi)入賬嗎?幾十箱,年底也不一定用得完,但是做庫存商品也很奇怪,我們是私募機(jī)構(gòu),沒有實(shí)物產(chǎn)品的
你好!你可以先入預(yù)付然后慢慢分?jǐn)?
可是發(fā)票直接開全了已經(jīng)
你好!這個(gè)沒事,你慢慢分?jǐn)?