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老師,之前入賬借現(xiàn)金,貸實收資本。現(xiàn)在需要調(diào)賬,將實收資本調(diào)誠其他應付款。怎么做分錄

2023-08-23 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-23 13:19

你好!借實收資本 貸其他應付款

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快賬用戶1611 追問 2023-08-23 13:20

企業(yè)所得稅匯算用調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-23 13:20

你好!這個不用調(diào)賬

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快賬用戶1611 追問 2023-08-23 13:20

不用從以前年度損益調(diào)整里轉(zhuǎn)一下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-23 13:22

你好!這個不需要的了

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你好!借實收資本 貸其他應付款
2023-08-23
你好,其他應收款需要重值錢的分錄,做相反的就可以。
2020-10-21
您好 請問實收資本入賬已經(jīng)申報了嗎
2021-01-06
您好,分錄紅字沖回。
2020-10-21
確實做錯了,就那樣更正就行
2024-07-13
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