你好,這個(gè)不能抵扣的。消費(fèi)品

老師好,1.以公司名義購買的茶葉取得增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎,2.報(bào)銷時(shí)寫辦公費(fèi)還是招待費(fèi)呢
購買的茶葉,牛奶專票可以抵扣嗎?是不是當(dāng)作行政人員的招待費(fèi)作辦公費(fèi)可以抵扣??
老師,廠子購買茶葉和酒水的專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷售的銷項(xiàng)不
老師,請(qǐng)問購買的水果和茶葉取得的專票可以入辦公費(fèi)抵扣嗎
老師,請(qǐng)問公司購買桶裝水取得專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是入辦公費(fèi)嗎
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做


老師,我在查看之前的賬目,做了福利費(fèi),但是進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)怎么處理,22年的賬
那個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師,從現(xiàn)在當(dāng)前的進(jìn)項(xiàng)稅里轉(zhuǎn)出,之前對(duì)應(yīng)的票還需要去平臺(tái)做相應(yīng)的勾選嗎
她當(dāng)時(shí)不是抵扣了嗎?為啥還要勾選?
好的,明白了,只是賬上體現(xiàn),謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。