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老師好,如果是小規(guī)模納稅人,剛好9月份開了一張勞務派遣發(fā)票為5萬,因該項目沒賺到錢,所以差額征收稅額為0.此發(fā)票工資還沒發(fā)放。想問一下老師,做賬是不是如下做分錄:借:應收賬款 50000;貸:主營業(yè)務收入 47619.05 應交稅費--簡易計稅 2380.95;2、借:主營業(yè)務成本 47619.05 應交稅費--簡易計稅2380.95 貸:應付職工薪酬 50000,那么在10月份申報時,就按5萬來填寫,可以嗎

2023-08-23 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-23 09:18

同學你好 這個可以的

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快賬用戶5508 追問 2023-08-23 09:25

好的,老師,象做勞務派遣的賬,要注意什么呀。因為第一次接觸沒做過呢

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齊紅老師 解答 2023-08-23 09:35

這個按實際業(yè)務來做就可以了

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同學你好 這個可以的
2023-08-23
可以的,可以這么做的。
2023-08-16
借應收賬款5萬, 貸主營業(yè)務收入5萬/1.05 應交稅費、應交增值稅5萬/1.05*5% 借主營業(yè)務成本5萬/1.05 應交稅費、應交增值稅5萬/1.05*5% 貸應付職工薪酬5萬
2023-08-21
你申報增值稅的時候,不含稅的銷售額填寫多少?
2023-08-19
您好 差額計稅用簡易計稅就可以了 差額計稅不能抵扣進項稅額
2023-06-07
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