您好,那就先納稅調(diào)減2,再納稅調(diào)增20-(10-2)
公益性捐贈的扣除甲公司2019年度實現(xiàn)利潤總額500萬元,發(fā)生符合條件的公益性捐贈支出55萬元。上年度結(jié)轉(zhuǎn)的公益性捐贈支出10萬元。甲公司計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,本年度準予的捐贈支出是多少?問:怎么比較扣除?
公益性捐贈的扣除甲公司2019年度實現(xiàn)利潤總額500萬元,發(fā)生符合條件的公益性捐贈支出55萬元。上年度結(jié)轉(zhuǎn)的公益性捐贈支出10萬元。甲公司計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,本年度準予的捐贈支出是多少?問:該怎么計算呢?
【案例題】2.某醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入為7000萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,其他業(yè)務(wù)成本300萬元;取得購買國債的利息收入50萬元;繳納稅金及附加280萬元;發(fā)生的管理費用760萬元,其中業(yè)務(wù)招待費用80萬元;發(fā)生銷售費用1000萬元,其中廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費700萬元;發(fā)生財務(wù)費用200萬元;取得營業(yè)外收入80萬元,發(fā)生營業(yè)外支出200萬元(其中含公益捐贈180萬元)。要求:根據(jù)上述資料,計算回答下列問題,計算請保留2位小數(shù)(1)計算該企業(yè)2020年度會計利潤總額;(2)國債利息收入應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的扣除限額和應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)公益性捐贈的扣除限額和應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(6)計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額;(7)計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納所得稅稅額。
2.某生產(chǎn)企業(yè)(非制造業(yè)中小企業(yè))2021年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品收入1000萬元;(2)提供勞務(wù)收入500萬元;(2)取得財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入80萬元;(3)取得當年的租金收入50萬元;(4)取得國債利息收入2萬元,從居民企業(yè)取得符合條件的股息收入5萬元;(5)發(fā)生銷售成本800萬元;(6)發(fā)生銷售稅金及附加10萬元(不含增值稅);(7)發(fā)生銷售費用200萬元,含廣告費40萬元;(8)發(fā)生管理費用100萬元,含招待費50萬元、研究開發(fā)費20萬元;(9)發(fā)生財務(wù)費用50萬元;(10)發(fā)生營業(yè)外支出40萬元,含通過政府部門對災(zāi)區(qū)捐款20萬元、直接向災(zāi)區(qū)捐款5萬元、非廣告性贊助支出10萬元、繳納滯納金2萬元。要求:根據(jù)上述資料,計算下列問題。(1)計算該企業(yè)當年的會計利潤總額;(2)計算收入的納稅調(diào)整額;(3)計算廣告費支出的納稅調(diào)整額;(4)計算業(yè)務(wù)招待費支出的納稅調(diào)整額。(5)計算研發(fā)費用的納稅調(diào)整額;(6)計算營業(yè)外支出的納稅調(diào)整額;(7)計算該企業(yè)2021年度的應(yīng)納稅所得額;(8)計算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
3、某企業(yè)年未會計報表上的利潤總額為150萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬元該企業(yè)當年的其他情況如下: (1)發(fā)生公益性捐贈支出20萬元。 (2)直接向某足球隊捐款30萬元。 (3)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元。 要求:(1)計算該企業(yè)公益性捐贈支出在企業(yè)所得稅前的納稅調(diào)整額。 (2)計算該企業(yè)當年應(yīng)納稅所得額。 (3)計算該企業(yè)當年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。 (4)計算該企業(yè)當年應(yīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅稅額。 老師幫我解答一下,需要步驟
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?