您好,是的,開票和收款要分開做分錄,都要經(jīng)過應(yīng)收賬款,這樣方便對賬
是不是一達(dá)通代辦退稅我就是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后我收到一達(dá)通代辦退稅款我就是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅)
老師,我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西,這個是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
請教一下,5月開發(fā)票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸:主營收入84158.42 應(yīng)交稅費-銷項稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸:主營收入19415.84 應(yīng)交稅費-銷項稅額194.16 9月份的時候開的這些發(fā)票全部沖紅 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸:主營收入 -103574.26 應(yīng)交稅費-銷項 -1035.74 然后重新開了 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸:主營收入103574.26 應(yīng)交稅費-銷項1035.74 請問記賬有什么問題?
老師那么我要怎么記出入賬呢,掛靠公司支付貨款時候我是這樣記得,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后進(jìn)度款來了我就借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,但是這樣一來銀行存款結(jié)余就不太對了
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)如果是確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項稅嗎?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪酬支出填寫的數(shù)據(jù)是否包含職工的醫(yī),社保金額呢?謝謝老師!
匯算清繳,固定資產(chǎn)填表時,原值 累計折舊值,本年折舊值,怎么填? 當(dāng)年有處置賣出車一臺和提滿折舊的東西,
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率選擇1%和3%交的稅都是按1%的交稅嗎?
分公司注銷流程,需準(zhǔn)備什么手續(xù)
你好,老師, 這個快賬軟件里的,這個科目能編輯刪除嗎? 不要三級科目
對方一直沒說要開票,那我們公司可以多久不開票呢?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費用走的是銷售費用-租賃費-車輛租賃費嗎
老師,去年的電費,這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
那為什么有余額?我沖掉了
您好,有余額在借方是客戶未付款的部分,貸方余額是客戶預(yù)付款的部分
那不對 我當(dāng)月開票當(dāng)月就收到了款
為什么是有余額 負(fù) 數(shù)
是不是這個憑證順序反了
我先做的收款,后錄的銷售
您好,順序是不影響的,您看圖1余額也是平的哦
那不管嗎 我也想了這問題,憑證沒錯 可是看明細(xì)賬時,就這樣顯示
您好,明細(xì)賬也沒有錯的,看最后的余額