您好,這個(gè)是可以計(jì)入到管理費(fèi)用的,不能叢抵扣。不是公司的人
老師,我們公司申請(qǐng)高新企業(yè)請(qǐng)人來做審計(jì),事務(wù)所給我們開的發(fā)票上面寫的卻不是審計(jì)費(fèi),而是“鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)*報(bào)告費(fèi)”,那做賬應(yīng)該把這筆費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì)科目?“咨詢費(fèi)(含顧問費(fèi))”可以嗎?
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,老師兩個(gè)公司共同承擔(dān)一筆電費(fèi),我讓對(duì)方做了一個(gè)發(fā)票分割單,把費(fèi)用40000元中5000分割出來,他們公司只能入費(fèi)用35000元,我們這邊入5000元,沒什么問題的哈?但我同事說他們以前高速公路上會(huì)計(jì)是這樣處理的,5000*25%=1250,支付對(duì)方3750元,說是把企業(yè)所得稅稅扣出來。但我想著我們是支付方考慮的是稅前扣除,發(fā)票問題,至于稅我們交什么稅不用交啊
老師你好 我們是從事建筑安裝服務(wù)的公司 剛剛從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人 因?yàn)槲覀冎饕邪斯? 很少進(jìn)項(xiàng) 所以覺得采用簡(jiǎn)易計(jì)稅模式 請(qǐng)問一下 采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的話 除了工程材料可以不用確定進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 其他比如屬于公司管理費(fèi)用的招待費(fèi) 差旅費(fèi)等等這些發(fā)票 需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
辦公費(fèi)即可?
開具專用發(fā)票的住宿費(fèi)是否可以抵扣
嗯對(duì),辦公費(fèi),住宿費(fèi)不讓抵扣