你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把之前的發(fā)生額都結(jié)轉(zhuǎn)到相反的方向,比如主營業(yè)務(wù)收入,它是在貸方結(jié)轉(zhuǎn)的時候就結(jié)轉(zhuǎn)到借方,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤。
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
假如現(xiàn)在是年底。這個分錄需不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊。 還是這樣一直掛著,那豈不是以后金額越來越大, 如果結(jié)轉(zhuǎn),那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額60萬 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 60萬
請問我這個月的結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么主營業(yè)務(wù)成本在借方的
老師這個月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的,我不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)費用是借 本年利潤 貸 成本各種費用,第一個借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤是什么意思
老師 月末損益類的要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?您幫忙看看我這結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的那個憑證是不是點“結(jié)轉(zhuǎn)損益”自動出來呢 那您看我框起來的是什么意思,是不是只要這兩個沒結(jié)轉(zhuǎn)了呢
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個工資拆分的合同,這個工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費100到賬110怎么做分錄啊
請問老師。個人能去稅務(wù)局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強調(diào)單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報工資,會影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時把免稅的進項抵扣了,如果現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報表補交稅費呢,還是在下個月做處理就好? 請問老師這個問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計提折舊呢?因為供應(yīng)商公司出了問題,還不確定什么時候能開過來發(fā)票
老師屬于會計政策變更有哪些
委托加工涉及庫存商品出庫,和支付加工費,這兩個分錄怎么做?
老師完全聽不懂,文字理解不了,有操作?解說的視頻嗎
你看實操的課程就可以的,實操里面月末每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)。主營業(yè)務(wù)收入,它的發(fā)生額是在借方還是貸方,你這個能理解嗎?
貸方,后面的課里很多提到這,這塊卡住了 ,已經(jīng)第二次看了,這塊不理解后面啥也不會
你好,你想要他沒有余額, 他是不是需要把這個金額結(jié)轉(zhuǎn)到借方里面去啊。
在這給你解釋啊,你看我的解釋