學(xué)員你好,是都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,不止是那兩個(gè)圈出來(lái)的,所有的損益類(lèi)期末余額應(yīng)該是0
就是這里的這個(gè)公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)我還是有點(diǎn)不大明白 為什么這樣結(jié)轉(zhuǎn)? 這樣看起來(lái),那這期間產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)這項(xiàng)負(fù)債是沒(méi)啥影響的,是嗎? 可以這么理解不?
老師 月末損益類(lèi)的要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?您幫忙看看我這結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)憑證是不是點(diǎn)“結(jié)轉(zhuǎn)損益”自動(dòng)出來(lái)呢 那您看我框起來(lái)的是什么意思,是不是只要這兩個(gè)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)了呢
老師,我的賬和報(bào)表出不來(lái),這個(gè)月不是要季報(bào)所得稅報(bào)表了嗎,我不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)3月份的成本呀,我問(wèn)了前任會(huì)計(jì)成本他是按百分之多少結(jié)轉(zhuǎn)的,我看她上個(gè)月是她自己隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,她說(shuō)要看這三個(gè)月的收入是多少,再看預(yù)繳了多少企業(yè)所得稅,來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我還是不知道要結(jié)轉(zhuǎn)多少
老師好,我們收香港打過(guò)來(lái)的美元,按照月初1號(hào)的匯率算的人名幣,與我們實(shí)際結(jié)匯的人民幣有差額放到了匯兌損益,那這個(gè)匯兌損益要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成收入是不準(zhǔn)確的吧,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,固定資產(chǎn)折舊這個(gè)到月末也需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎,這個(gè)累計(jì)折舊不是損益類(lèi)科目,只是備抵科目,這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本當(dāng)中去的呢,能不能辛苦老師幫忙寫(xiě)個(gè)完整的分錄給我一下,謝謝
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
哦 好的 那我結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)完了 我怎么再去復(fù)核一下看是否結(jié)轉(zhuǎn)了呢
看期末余額是否為平,如果平就沒(méi)問(wèn)題