生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,你發(fā)出去不確認(rèn)收入的這一部分才結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品。
生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本具體怎么結(jié)轉(zhuǎn) 全部結(jié)轉(zhuǎn)?有沒有什么公式之類的
我想問一下,月末庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個庫存商品是包括全部的生產(chǎn)成本嗎還是銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這兩筆金額是不是要一致。
每月庫存商品都全部銷售完畢,期末無庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是不是庫存商品余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本;那如果庫存商品當(dāng)月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費(fèi)用
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
生產(chǎn)成本先全部轉(zhuǎn)至庫存商品是嗎?
是的,是的,是這么做的。
如果沒有半成品的情況下,生產(chǎn)成本-直接材料,生產(chǎn)成本-直接人工,生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用期末沒有余額呀?
是的,你沒有半成品的話,制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本都沒有余額。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。