你好,這兩筆金額是一致的啊
我想問一下,月末庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)庫存商品是包括全部的生產(chǎn)成本嗎還是銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,再把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這兩筆金額是不是要一致。
每月庫存商品都全部銷售完畢,期末無庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是不是庫存商品余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;那如果庫存商品當(dāng)月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費(fèi)用
老師,月末把生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里,那不是庫存商品多了嗎?
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
不管什么情況都是的吧
那不一定的,如果當(dāng)期生產(chǎn)的沒有全部賣完,那就不一樣了
老師能再說詳細(xì)點(diǎn)嗎
就是你看啊,這個(gè)月你生產(chǎn)了100件產(chǎn)品。一件一塊錢的話,那么你就是 借 庫存商品100 ? 貸 生產(chǎn)成本100,但是你本月只賣了80件,那是不是要做? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸 庫存商品80,這樣不就不一樣了嗎
我們工廠是給鋁材加工上色,別人把材料送到我們廠,我們給噴涂上色,做好顏色后再包裝,包裝好后再給別人送走是這樣一個(gè)程序。收到的材料其中有不良品要退回去,合格的再送車間進(jìn)行處理上色,像這樣的企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)合適呢
那就只結(jié)轉(zhuǎn)合格產(chǎn)品的