您好,1.做銷售費用核算 2.這個是沒有影響的
開發(fā)票,一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務都隨票,現在算起來,確實有已經業(yè)務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
我們是房地產企業(yè),在辦理存量留底退稅時,賬面上的業(yè)務宣傳活動送給客戶的小冰箱、微波爐等獎品,對退稅有什么影響?
1、我們是房地產公司,在業(yè)務宣傳活動中,送給客戶的小冰箱、微波爐、洗衣機應如何做賬務處理? 2、在留底退稅時,賬面上的這些業(yè)務對退稅有什么影響?
1、我們是房地產公司,在業(yè)務宣傳活動中,送給客戶的小冰箱、微波爐、洗衣機應如何做賬務處理?請寫一下會計分錄 2、在留底退稅時,賬面上的這些業(yè)務對退稅有什么影響?
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務編碼是什么?屬于稅務哪一類?
出售30%的股權為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數,利潤表的成本與利潤總額數都與稅務平臺的數據不一致!這樣是先把賬套的數據更正好再去更正稅務平臺的數據嗎? 謝謝老師指導!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
借:銷售費用,應交稅金-進項,貸:銀行存款嗎?
您好,是的,還要做進項稅轉出的科目,這些是不能抵扣進項稅的。