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1、我們是房地產(chǎn)公司,在業(yè)務(wù)宣傳活動中,送給客戶的小冰箱、微波爐、洗衣機(jī)應(yīng)如何做賬務(wù)處理?請寫一下會計分錄 2、在留底退稅時,賬面上的這些業(yè)務(wù)對退稅有什么影響?

2023-08-19 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-19 15:59

您好。1.借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 2.與此i相關(guān)的進(jìn)項稅不能抵扣。也就不能退稅。

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:00

這個不用視同銷售嗎?

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:01

買來借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸銀行存款, 贈送出去,視同銷售, 借銷售費用 貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:02

這樣做會計分錄對嗎?

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:03

還是視同銷售時必須借其他業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:07

視同銷售,可以計入銷售費用,不一定計入其他業(yè)務(wù)收入的。

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:12

那應(yīng)該直接進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,還是做視同銷售

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:13

您好。兩種做法都可以。如果視同銷售,就不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:20

這些東西送給購房以外的人和送給已經(jīng)購房的人都需要代繳個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:22

您好,是的,是需要代繳個稅。

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:27

(一)增值稅 1、政策規(guī)定 《增值稅暫行條例實施細(xì)則》第四條規(guī)定:單位或者個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人,視同銷售貨物。 2、政策分析 “買房送家電家具”活動是基于客戶購買了房產(chǎn)才會贈送,不屬于上述政策規(guī)定的“無償贈送”,不應(yīng)該視同銷售。

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:28

您好,不是視同銷售,實際上就是銷售了。

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:29

在網(wǎng)上搜的這個政策分析,我們給客戶的也都是購過房的客戶,還需要視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:31

您好,計入銷售費用核算即可

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:48

進(jìn)項稅可以抵扣,不用轉(zhuǎn)出了吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:51

你好,銷售費用,入業(yè)務(wù)宣傳費,就不需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9873 追問 2023-08-19 16:52

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-08-19 16:53

不客氣,祝你工作順利

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您好。1.借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 2.與此i相關(guān)的進(jìn)項稅不能抵扣。也就不能退稅。
2023-08-19
您好,1.做銷售費用核算 2.這個是沒有影響的
2023-08-19
您好,這種其實小禮品之類的,是不能退稅的
2023-08-16
你好,你們是直接對外提供餐飲服務(wù)嗎?檔口是個人還是個體工商戶?
2022-09-14
公司購買稅控設(shè)備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
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