學(xué)員朋友您好,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款
老師:我們公司是委托代理公司做出口退稅企業(yè)。當(dāng)收到退稅款,怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)綜服企業(yè)代辦出口退稅,這種模式開(kāi)出的增值稅發(fā)票及收款分錄怎么做?
阿里巴巴委托代理出口,我們開(kāi)具增稅稅發(fā)票,顯示代辦退稅專業(yè),那我們記賬時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
出口退,外貿(mào),請(qǐng)用贈(zèng)品怎么處理退稅及做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)委托外綜服辦理出口退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
開(kāi)具發(fā)票給外綜服的時(shí)候呢?
借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
開(kāi)具發(fā)票后那個(gè)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款應(yīng)收出口退稅款上呢?這些分錄都聯(lián)不到一起呀
如果這里是開(kāi)個(gè)外綜服,是正常交稅,外綜服轉(zhuǎn)企業(yè),借銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,不做第一段的會(huì)計(jì)分錄,這一段改由外綜服自己做
不要做出口退稅的分錄嗎
不是賣給他了嗎?他們做就可以了
但是他會(huì)把退稅款返還給我們,這個(gè)就是我們的出口退稅款呀,做營(yíng)業(yè)外收入?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的