同學(xué),你好 你們主營(yíng)代辦理出口嗎?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 怎么確認(rèn)收入全額還是差價(jià)確認(rèn)呢,我們和平安 人保公司合作會(huì)有一些汽車年檢的業(yè)務(wù) 或者有些客戶讓我們公司進(jìn)行代辦, 我們公司開(kāi)具汽車代理年檢服務(wù)費(fèi)發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄是不是可以借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))我們是汽車維修公司 ,成本怎么確認(rèn)呢
老師您好,我是公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬交代理公司做的,,我有幾個(gè)問(wèn)題麻煩您指教,一,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人老板寫的我,對(duì)我有沒(méi)有影響,有什么影響?二,我們是生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)也委托加工,我們的客戶,買了我們的產(chǎn)品出口,關(guān)系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務(wù)局打我這個(gè)所謂的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說(shuō)我不管也不懂這些我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),提供代理記賬公司的電話讓稅務(wù)局直接找他們?
老師好,想請(qǐng)教一些問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過(guò)在阿里巴巴平臺(tái)上一達(dá)通報(bào)關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,需要開(kāi)具這筆貨款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)購(gòu)買方是開(kāi)一達(dá)通還是境外客戶?開(kāi)專票還是開(kāi)普票呢?稅率是怎么計(jì)算的呢?發(fā)票的開(kāi)具跟平常開(kāi)給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
老師,晚上好,19年有個(gè)推廣費(fèi),當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)具了專票我們認(rèn)證了,有部分退款我們開(kāi)具了紅字信息表,收到對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)票,錢已退回公司賬戶,我這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎樣處理呢?
就是我們公司是生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費(fèi)。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應(yīng)收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因?yàn)槲覀兘oB公司開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當(dāng)于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個(gè)點(diǎn)稅,不知道怎么入賬好
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當(dāng)時(shí)給的現(xiàn)金。借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是2025年對(duì)方突然要對(duì)方要銀行轉(zhuǎn)賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做?。?/p>
老師你好,如果當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留底進(jìn)項(xiàng)很少,出口很多,在申報(bào)出口退稅的時(shí)候,可以選擇少勾選一些退稅報(bào)關(guān)單以減少免抵退稅額進(jìn)而減少免抵額嗎?
民辦非企業(yè)變更地址“會(huì)議議程”與“會(huì)議決議”怎么寫
請(qǐng)問(wèn)老師,工作證明已經(jīng)審核通過(guò)了,公司是廣東那邊的,今年在湖南這邊報(bào)名中級(jí)可以嗎,工作證明上的蓋章的日期是6月10號(hào),有沒(méi)有說(shuō)地域要求呢
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當(dāng)時(shí)給的現(xiàn)金。借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是2025年對(duì)方突然要對(duì)方要銀行轉(zhuǎn)賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做?。?/p>
老師您好,委托付款協(xié)議里,加一句具體欠款金額,以實(shí)際雙方對(duì)賬為準(zhǔn)。您看可以嗎?沒(méi)不良影響吧。
年末,外幣賬戶余額需要轉(zhuǎn)換為人民幣,分錄怎么寫?麻煩郭老師解答一下
做了往年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果本月不繳稅的話,是不是需要把轉(zhuǎn)出的稅額算進(jìn)去,就是本來(lái)這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是300,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是20的話,我抵扣的稅額就需要勾選320?
老師,我是銷售方,我發(fā)票開(kāi)好了,對(duì)方也抵扣了,但是后來(lái)要退貨退款,那我發(fā)票怎么處理
扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能,除了去稅務(wù)大廳開(kāi)通,還有別的辦法嗎,不在機(jī)構(gòu)所在地,去不了大廳