你好 等下我看一下回你
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其實這75萬是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時情況特殊沒辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應(yīng)付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
我公司2021年有個人借款100多萬,是個人賬戶轉(zhuǎn)賬對公賬戶的。2022年1月收到一筆預(yù)收賬款100多萬,現(xiàn)在打算把這個預(yù)收賬款100多萬還給個人,直接從對公賬戶轉(zhuǎn)個人私戶。實際沒有收利息的,這種情況需要做財務(wù)費用利息,然后給個人做收入個人所得稅代扣代繳嗎?如果不這樣,直接轉(zhuǎn)款還其他應(yīng)付款會有風(fēng)險嗎?
個人股權(quán)的,開始客戶入了賬,公司轉(zhuǎn)到證券賬戶。我們做賬是借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款-往來款 這樣證券賬號中有虧有益,那這樣中間差要怎么做賬呢?與我們公司無關(guān),不過會在收取管理費 然后公司賬號的錢,是法人借款給公司。那要怎么還款給法人呢?會不會產(chǎn)生稅呢?
我們公司做了稅貸,100萬轉(zhuǎn)到公司賬戶,70萬轉(zhuǎn)到法人賬戶,其中法人付給中介2萬擔(dān)保費也是其中的一部分利息,現(xiàn)在法人要把70萬打到公司賬戶備注了代轉(zhuǎn)稅貸款,要我們后期打給法人賬戶備注歸還代轉(zhuǎn)稅貸款,產(chǎn)生的擔(dān)保費及利息法人做報銷處理,這個可以操作嗎
老師有個問題咨詢一下就是年前我公司以法人的名義貸款150萬,當(dāng)時我是走的借銀行貸其他應(yīng)付,支付利息是走的是財務(wù)費用,今天又貸了一筆款,這次銀行是這樣操作的,簽訂的個人借款合同,把錢轉(zhuǎn)到法人卡上,然后法人和個人簽訂了購銷合同,通過銀行直接轉(zhuǎn)到個人卡上,這個個人又轉(zhuǎn)到公司戶上了,我應(yīng)該怎么做賬?我問銀行,他說利息還是需要通過公戶轉(zhuǎn)到法人卡上然后銀行直接扣款
老師,現(xiàn)金流量表對應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個表,不會流量表了,
老師您好,請問公司采購貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機構(gòu)貸款,每次還款時相當(dāng)于還貸款和貨款,請問賬務(wù)怎么處理
開票為什么提示這個?
老師是不是相當(dāng)于開辦期間的采購物資和辦公費我都要攤銷啊
收入會計是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
這個代款銀行 沒有限制 就行 不然不行?
那這個擔(dān)保費和利息費走報銷怎么報銷,讓銀行給開發(fā)票還是找票報銷
你好,這些都是銀行收的,銀行給開發(fā)票的。
然后根據(jù)銀行回單報銷,發(fā)票要是當(dāng)時開回來了,發(fā)票也一起貼在報銷單后面。
那這個款是銀行放款一部分給法人一部分給公司,銀行開的票都是給公司開的嗎
以單位名稱貸款的,就是給單位開發(fā)票。
那如果沒有發(fā)票怎么處理呢,是直接打款給法人備注利息款,還是讓法人找票報銷沖抵
到底是企業(yè)名稱貸款還是個人名稱貸款?
沒有發(fā)票,就是匯算清繳納稅調(diào)整是收了你們利息費的,單位給你開發(fā)票是這樣情況。
銀行收你們的利息,就是銀行給你們開發(fā)票。
沒有發(fā)票,我們可以直接從公戶打款給法人備注利息費嗎
你好,可以的,沒有發(fā)票,正常賬務(wù)處理匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。