是稅務金額的折舊額就不用填了
固定資產(chǎn)如果一次性稅前扣除所得稅,那是不是說后面幾年做的納稅申報表,都要增加納稅額,但是如果我每年給資產(chǎn)折舊,是不是納稅表中都是有減少那部分折舊額,直到我的折舊提完了,申報表就沒有扣除折舊的記錄了?我不明白為什么固定資產(chǎn)如果用一次性扣除所得額的方法,后面年度怎么會調(diào)增納稅額呢,本來就是要折舊算作成本給我降低稅收嘛
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除申報表的賬載金額,是不是就是每期計提的累計至今的折舊額,它是個累計數(shù),對吧!比如說,我現(xiàn)在要將20年12月購入的固定資產(chǎn)一次性扣除,是不是就調(diào)整9個月的累計折舊額就對了
老師,匯算時固定資產(chǎn)一次性扣除,我的賬載金額原值,本年折舊,累計折舊就抄賬上的數(shù)據(jù),稅收折舊我要怎么填呢
老師,我去年第四季度走了固定資產(chǎn)一次性扣除10,然后前年還有一個固定資產(chǎn)他不能走一次性扣除,在去年也計提了一年的折舊0.2,那我匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表中的5稅收折舊攤銷額是不是就得填10+0.2
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦,對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個問題大嗎
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
因為去年匯算清繳,可能我填了這個就沒調(diào)增,那么稅務局要調(diào)增的數(shù)字,我只要給他第5列這個就行了是吧?
對沒錯對的? 就是這樣
這邊要調(diào)整的是46萬嗎
這個46是你一次性扣除的嗎