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老師增值稅的計(jì)提和繳納賬務(wù)怎么做

老師增值稅的計(jì)提和繳納賬務(wù)怎么做
2023-08-17 17:08
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????? ????-教育附加 -地方教育附加 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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2023-08-17
同學(xué)你好,一般納稅人還是小規(guī)模。
2020-08-10
同學(xué)您好, 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-06-04
差額調(diào)整稅金及附加
2023-10-07
您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-09-06
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