一、銷售貨物或提供勞務(wù)、服務(wù),產(chǎn)生增值稅相關(guān)的分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 二、附加稅計(jì)提,分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 貸:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 三、減免稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 借:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)(或其他收益) 四、繳納稅費(fèi)時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 借:應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
小規(guī)模年前計(jì)提增值稅和附加稅,到1月做賬繳納時(shí)怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人季度繳納的增值稅和附加稅需要做計(jì)提嗎?然后計(jì)提和實(shí)繳需要怎么做分錄
老師 小規(guī)模納稅人,增值稅 ,附加稅計(jì)提和繳納怎么做賬
小規(guī)模納稅人,增值稅季度繳納,如何計(jì)提增值稅和附加稅,是每月計(jì)提增值稅和附加稅,還是季度計(jì)提增值稅附加稅
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅附加稅,繳納增值稅附加稅分錄
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
小規(guī)模納稅人也需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模納稅人,如果是需要繳納增值稅附加稅(如季度收入超過(guò)30萬(wàn)元的企業(yè)),需要計(jì)提。當(dāng)然如果是季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元的企業(yè),對(duì)于增值稅附加稅,可以計(jì)提,也可以不用計(jì)提。