你好,學(xué)員,可以均勻開票,一次性沒銷售這么大金額的 按期銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的

資料:長江公司系增值稅一般納稅人率為25%,增值稅稅率為13%。庫存材料菜用際成本核算,銷售成本隨銷售業(yè)務(wù)逐項結(jié)銷。講公司本年年初未分配利潤為-670萬元,1-11月“本年利潤”累計貸方余額380萬元,本年度2月份發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(共14小題)(1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)測上注明的價款為100萬元,增值稅為13萬元,請售成本為60萬元,款項尚未收到,取得一強(qiáng)A公瘤交付的商業(yè)匯票。(2)上月發(fā)生存貨盤虧6萬元,本月經(jīng)查確定基管理不善所致。(3)結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)清理凈支出0.8萬元(4)償還前欠貨款賬面價值2萬元,對方給車演金折扣1%(不考慮增值稅),以銀行存款保(5)以一張銀行匯票支付廣告公司的廣告商5(6)銷售包裝物一批,該能包裝穩(wěn)成本為元。元,不含稅銷售價格為10萬元,開分才經(jīng)收專年發(fā)票,款項已經(jīng)收到并存入國行,(7)計提并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)負(fù)服務(wù)增源額((8)計提本月銷修應(yīng)負(fù)擔(dān)的成市城戶法く
中小企業(yè)會計實務(wù)(二)期試44:5532133資料:長江公司系增值稅一般納稅人率為25%,增值稅稅率為13%。庫存材料菜用際成本核算,銷售成本隨銷售業(yè)務(wù)逐項結(jié)銷。講公司本年年初未分配利潤為-670萬元,1-11月“本年利潤”累計貸方余額380萬元,本年度2月份發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(共14小題)(1)向A公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)測上注明的價款為100萬元,增值稅為13萬元,請售成本為60萬元,款項尚未收到,取得一強(qiáng)A公瘤交付的商業(yè)匯票。(2)上月發(fā)生存貨盤虧6萬元,本月經(jīng)查確定基管理不善所致。(3)結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)清理凈支出0.8萬元(4)償還前欠貨款賬面價值2萬元,對方給車演金折扣1%(不考慮增值稅),以銀行存款償還(5)以一張銀行匯票支付廣告公司的廣告費7萬元(6)銷售包裝物一批,該批包裝穩(wěn)成本為7萬元,不含稅銷售價格為10萬元,開出增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)收到并存入銀行(7)計提并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)負(fù)擔(dān)增值稅0.3萬元
車行2021年7月成立,2023年7月初銷售4928204.07元,8月中旬銷售額累計到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請成為一般納稅人8月生效并通過后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬庫存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開13個點,稅負(fù)有點大,請問這個情況下庫存的處理有辦法嗎?
老師,車行2021年7月成立,2023年7月初銷售4928204.07元,8月中旬銷售額累計到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請成為一般納稅人8月生效并通過后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬庫存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開13個點,稅負(fù)有點大,這個情況下庫存的處理有辦法嗎?
車行2021年7月成立,2023年7月初銷售4928204.07元,8月中旬銷售額累計到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請成為一般納稅人8月生效并通過后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬庫存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開13個點,稅負(fù)有點大,請問這個情況下庫存的處理有辦法嗎?
老師,你好,我想咨詢一個問題,我們是物業(yè)公司,每月代收代繳的水費發(fā)票,水務(wù)公司應(yīng)該給我們開幾個點的稅率,進(jìn)項我們可以抵扣嗎,如果開出來的是3%的專票是不是錯的
老師,請問公司沒錢交稅費,收到稅務(wù)事項通知書,有繳款最后期限,現(xiàn)在已經(jīng)過了稅務(wù)事項通知的最后期限了公司還是沒錢交,會怎么樣呢?
公司購買的手機(jī),是先勾選,然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?還是直接不勾選
老師,當(dāng)月開具,當(dāng)月作廢的紙質(zhì)發(fā)票需要入賬嗎
年終獎用跟沒月工資合并計算嗎?用在個人所得稅客戶端申報嗎?怎樣進(jìn)行申報?
運輸公司司機(jī)運費占比多少
老師您好,我們是外貿(mào)公司,老板以公司申請香港賬戶收外匯,走香港賬戶都是買單報關(guān)。需要做賬申報納稅嗎?
老師,房地產(chǎn)公司,沒有銷項,有大量進(jìn)項,怎么申報增值稅
個體戶開票可以開0%?
老師我們資質(zhì)升級有一筆4500的費用那邊開不了票,給我們開的是收款收據(jù),可以不
老師,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了,怎么處理
已經(jīng)開票很多嗎, 如果這樣要么本期作廢一部分,要么采購要進(jìn)項稅發(fā)票,不然稅負(fù)率確實高的
8月開票647734.42元,庫存是7月的,也就是說庫存這部分是沒有進(jìn)項稅的
這個理解,確實稅負(fù)率很高 建議8月份可以作廢一部分,留在后期開票的
剛升一般納稅人就作廢,稅務(wù)不會來查吧,可以冒這個險嗎?我想是不是聯(lián)系供應(yīng)商把之前的普票沖紅開專票給我們
可以的,采購普票紅沖,開專票,這個是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利