你好, 一般都是倉管的進(jìn)銷存上去調(diào),但是平時(shí)要有錄入才行。
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時(shí)候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師晚上好!生產(chǎn)加工企業(yè)的賬務(wù)怎么處理?我是代賬公司的會(huì)計(jì),正在做一些生產(chǎn)加工制造企業(yè)的帳務(wù),有點(diǎn)迷糊,請老師詳細(xì)講解一下,銷售出庫,領(lǐng)料出庫,完工入庫,采購入庫之間的關(guān)系?結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么處理的?
老師好,因公司有工具一批因數(shù)量多總計(jì)金額15萬多,我賬務(wù)處理是先入庫再一次性領(lǐng)出,計(jì)入長期待攤費(fèi)里面分3年分?jǐn)偅@個(gè)分?jǐn)偟馁M(fèi)用計(jì)入制造費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)里合適?
老師好,我們公司是制造企業(yè),現(xiàn)在還沒正規(guī),想要個(gè)數(shù)據(jù),啥都沒有,原材料的出入庫沒有,完工產(chǎn)品也沒有入庫,成本都沒法算,想要正規(guī)我該從哪里入手
請問在產(chǎn)品這個(gè)賬應(yīng)該怎么調(diào)掉呀,我們是來料加工的,沒有庫存商品。我查了明細(xì),這些在產(chǎn)品的數(shù)據(jù)是從生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用里面過來的。 請問應(yīng)該如何處理才能把在產(chǎn)品調(diào)為0也不影響別的科目。
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計(jì)入什么科目?
老師,以工單核算成本,請問用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
如果沒有錄入,就沒辦法了。調(diào)不了。
是具體在哪些單據(jù)做,我剛接手
你好,這個(gè)你要看你們的工序,流程,看半成品有沒有入庫。如果沒有入庫,就只有原材料領(lǐng)料單,產(chǎn)成品入庫單,產(chǎn)成品出庫單。就可以了。