對(duì)方關(guān)門嗎 注銷嗎 他要發(fā)票不
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)賬計(jì)入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬(wàn),也支付了910萬(wàn),對(duì)方只給我們開(kāi)450萬(wàn)發(fā)票,剩下的沒(méi)有能力開(kāi)了,我們起訴對(duì)方敗訴,對(duì)方已經(jīng)沒(méi)有能力開(kāi)了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開(kāi)普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開(kāi)票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機(jī)械費(fèi)用一級(jí)科目是啥
請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說(shuō)給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說(shuō)掛靠項(xiàng)目個(gè)人所得稅常用核定征收,算法是開(kāi)票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說(shuō)的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?,這符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個(gè)是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎?
沒(méi)有說(shuō)注銷,就說(shuō)關(guān)門,如果是關(guān)門怎么弄,如果是注銷怎么弄
那他這個(gè)月注銷,你全部開(kāi)出來(lái),他不要發(fā)票,你就做無(wú)票收入。如果不注銷的話,都行,自己協(xié)商。
沒(méi)開(kāi)的六萬(wàn)多也能做無(wú)票收入嗎
是的,對(duì)的,可以做喔。
之前打款
可以啊,沒(méi)有問(wèn)題,你銷售給他了就可以。
如果不要發(fā)票我開(kāi)了之后他會(huì)有什么影響
他們單位購(gòu)入的成本費(fèi)用不允許你會(huì)所得稅,你單位沒(méi)有影響
他們單位不允許什么不明白
單位沒(méi)有成本費(fèi)用的發(fā)票,不允許抵扣所得稅。
他單位從你單位購(gòu)入再銷售出去,從你單位購(gòu)入的這一部分屬于成本。你沒(méi)有給他開(kāi)發(fā)票,他做成本費(fèi)用不能稅前扣除。
我記得前幾年有一家個(gè)體戶,我開(kāi)了十幾萬(wàn)的紙質(zhì)發(fā)票,到最后她說(shuō)不要了,我正常做賬的,她那邊不要我后來(lái)就沒(méi)給她,這種情況會(huì)有問(wèn)題嗎
開(kāi)的是普通發(fā)票
業(yè)務(wù)沒(méi)有哭取消的話可以
我沒(méi)給她的話她肯定沒(méi)做賬
沒(méi)做你們不要管的 你做好自己的就行
他要是公戶支付的話,他也得做呀,沒(méi)有發(fā)票也得做