久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

在2021年末,當時的會計未計提企業(yè)所得稅,然后在2022.01繳稅時,只做了繳稅分錄(借:應交稅費-所得稅 509.84,貸:銀行存款 509.84)。所以導致“應交稅費-所得稅”科目不平,那么現在是需要補計提進行調整嗎?應該怎么做分錄呢?

2023-08-17 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-17 11:31

你好,現在是借方余額嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-17 11:31

是小企業(yè)會計準則做賬的,借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費企業(yè)所得稅。

頭像
快賬用戶7217 追問 2023-08-17 12:49

不走“以前年度損益調整" 這個科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-17 12:51

企業(yè)會計準則用以前年度損益調整, 小企業(yè)會計準則用利潤分配。未分配利潤

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,現在是借方余額嗎?
2023-08-17
借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤 退所得稅嗎?
2020-09-10
?小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
2025-01-02
你好沒有看到圖片的
2020-09-04
你好,同學 不用調整以前年度損益調整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×