同學(xué)你好 直接按照分錄來做就可以
老師,比如我們2021年全年收入10萬,費(fèi)用票有5萬,21年4月份有5萬的利潤(rùn)做的暫估,但是2022年1月的只能取得暫估票3萬。這個(gè)用繳稅不?21年5月到12月工資一共3萬
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發(fā)票12萬,暫估費(fèi)用5萬,取得發(fā)票2萬,后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個(gè)1萬的差額是我要調(diào)整的對(duì)吧,當(dāng)時(shí)暫估的分錄是 借 管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費(fèi)用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費(fèi)用4萬入賬3萬,5月我取得費(fèi)用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時(shí)候分錄怎么處理啊
好的,老師,我年暫估成本10萬暫估費(fèi)用6萬,3月取得成本12萬,費(fèi)用取得2萬,在3月的時(shí)候我沖紅成本10萬入賬12萬,沖紅費(fèi)用4萬入賬2萬,5月取得費(fèi)用1萬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整1萬,那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤(rùn)啊,
老師,6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用4萬,是吧原來6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
直接沖減暫估的然后再按照發(fā)票來做
沖減了,但是不是成本多了1萬嗎,那我怎么調(diào)整報(bào)表上沒有顯示成本啊
這個(gè)你跨年調(diào)整就可以了
老師,這里怎么做分錄調(diào)整
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 那就直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來的