增值稅是價外費,不會體現(xiàn)在利潤表中
小企業(yè)會計準則報稅的財務(wù)報表里面利潤表沒有其他收益這個科目,增值稅享受了加計扣除政策,那這個其他收益往哪里填啊
增值稅附加稅那些,以9月為例,9月末計提了本月,但是9月初繳納了8月的,因為每個月增值稅金額不一樣,這樣不就導致,未交增值稅教育費附加城建稅這些科目期末都有余額嗎?稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了,資產(chǎn)負債表和利潤表都沒有這些科目,這個體現(xiàn)在哪里了?
老師,您好,實際繳納的增值稅(銷項?進項)會使凈利潤減少嗎?利潤表里有體現(xiàn)這個項目嗎
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個稅負在里面,每個月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進項和銷項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復的問題吧平時每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進銷項又重復了
匯算清繳我們是信用減值損失8830,利潤表里面有信用減值損失這個科目,但是年度納稅申報表里面沒有信用減值損失這個科目,那我只能填到資產(chǎn)減值損失里,那他會報錯該怎么辦?
電梯安裝開的3%專票,簡易計稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請問出口退稅的時間節(jié)點是什么時候?
營業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進項和銷項發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細表,一些手續(xù)費??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財務(wù)報表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請問老師,我們公司十元以下的交通費允許無票報銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補貼入賬嗎?
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費,所有包含統(tǒng)一開一個項目:會展活動費。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個公司的服務(wù)費,現(xiàn)在那個公司說他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時候給我們簽個三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
那我們公司每個月都要繳納10多萬的增值稅,這一塊的費用在哪里體現(xiàn)啊,直接影響到我們公司的利潤,我主要是每個月給領(lǐng)導看經(jīng)營月報,作出數(shù)據(jù)給領(lǐng)導分析,我們的賬都交給代理記賬做了
收入,成本都是不含稅價。增值稅是價外稅
當時我們繳納的增值稅確實也是會影響我們每個月的利潤的啊,這一部分費用算在哪里呢,我一直都不能理解,麻煩老師給我講解一下呢,
它是價外費用,不直接體現(xiàn)在利潤表中,相當于收入與成本都減少了。