收入已經(jīng)更正,那么賬就要跟著更正哈,還有對(duì)應(yīng)的報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)19年的暫估入庫(kù)憑證科目和金額都錯(cuò)了,我現(xiàn)在可以反結(jié)賬改成正確的嗎?如果改了是不是稅務(wù)上財(cái)務(wù)報(bào)表也要做更正申報(bào)?
老師,6月做賬發(fā)現(xiàn)3月份的賬有誤,第一季度已上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)月再做個(gè)憑證改賬好,還是在電腦上反結(jié)賬把原來(lái)錯(cuò)的憑證直接改好?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬(wàn),22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬(wàn),增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
上季度賬上收入多了,增值稅報(bào)表沒(méi)錯(cuò),所得稅報(bào)表是和賬一樣的。那么收入更正分錄在本月做,那么上季度季度所得稅報(bào)表還需要更正嗎
老師正常企業(yè)用報(bào)殘保報(bào)表嗎
小微企業(yè)的判定條件是三項(xiàng)條件同時(shí)滿(mǎn)足?還是滿(mǎn)足部分就行呢?
老師您好,加工的公司,工資記什么科目
老師好,我們公司跟另一個(gè)家合作搞充電樁,收入我們分紅30%,這個(gè)收入要交什么稅
老師,固定資產(chǎn)清理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎樣計(jì)算
老師老板給的發(fā)票這種是做福利費(fèi)嗎,匯算能抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳企稅有退稅,是23年的匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)我可以不申請(qǐng)退稅嗎?能用到下個(gè)季度的匯算清繳抵嗎
您好,縣城里的房租一年1000元,房產(chǎn)稅,城建稅個(gè)稅印花稅分別怎么計(jì)算?
老師,合同是租賃合同 租賃的對(duì)方的廠(chǎng)房 設(shè)備,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)1%普票的話(huà) 對(duì)方吧發(fā)票開(kāi)成服務(wù)費(fèi)行不? 專(zhuān)票的話(huà)可能涉嫌偷稅 普票行不
有限公司投資有限公司,被投資企業(yè)當(dāng)年進(jìn)行利潤(rùn)分紅,那投資公司對(duì)于該筆利潤(rùn)分紅企業(yè)所得稅是免的嗎
那是不是反結(jié)賬到4-6月的帳,同時(shí)更正4-6月的所有報(bào)表
是的,就是那樣處理的哈
如果跨年度補(bǔ)收入是不是也是反結(jié)賬到上年度,然后改報(bào)表
跨年度不反記賬了,只是手工改財(cái)務(wù)報(bào)表,然后寫(xiě)個(gè)報(bào)表附注,說(shuō)明該筆的原因,科目,金額
記賬憑證做到補(bǔ)稅的當(dāng)月嗎,通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
是的,就是那樣做的哈