你好,這個不會也是影響到利潤。
老師,就是小規(guī)模的增值稅減免,做賬是計入營業(yè)外收入嗎。 等于這個企業(yè)所得稅只到9項實際利潤額計提了所得稅。 然后利潤表是營業(yè)利潤+營業(yè)額收入計提的所得稅。這里面有差數(shù)
老師,您好,實際繳納的增值稅(銷項?進項)會使凈利潤減少嗎?利潤表里有體現(xiàn)這個項目嗎
老師企業(yè)未分配利潤很高。實際也沒給股東分紅,那我們們每個季度都做虧損,年度匯算的時候在其他項里面調(diào)增繳納所得稅,這樣企業(yè)未分配利潤就會減少,有啥風險沒
請問一下,進項稅額和銷項稅低減后,是進項稅額留底或者應繳納增值稅稅額,繳納的增值稅借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,這部分繳納稅款通過什么科目核算影響利潤嗎?印花稅計入稅金及附加里,影響利潤了,那這個繳納的增值稅影響利潤嗎?
老師,活動會展類的公司,如果出具項目成本利潤表,那表里除了有項目名稱、開工日期、項目金額、材料費、人工費、場地費用、租賃費用等等其他費用,利潤金額,毛利,毛利率,我還得列舉什么項目?凈利潤是根據(jù)交稅來,我又不知道要繳納多少稅款,還需要寫上面嗎?
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權轉(zhuǎn)個別人了,之前有實繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應該怎樣進行賬務處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進貨了發(fā)票開進來3434個商品,這個怎么辦呀,進貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領導說實際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團公司,因為欠我們的貨款,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
我們這個會計,算凈利潤,就非要用主營業(yè)務收入把預繳的2%的增值稅減掉,這樣是不對的吧
這么算的話,肯定是不對的。
正常算凈利潤的話就是用營業(yè)收入減去營業(yè)成本減去損益類科目就好了,與增值稅是沒有關系的吧
對,沒錯兒,肯定和增值稅是沒有關系。