你好,這個不會也是影響到利潤。
老師,就是小規(guī)模的增值稅減免,做賬是計入營業(yè)外收入嗎。 等于這個企業(yè)所得稅只到9項(xiàng)實(shí)際利潤額計提了所得稅。 然后利潤表是營業(yè)利潤+營業(yè)額收入計提的所得稅。這里面有差數(shù)
老師,您好,實(shí)際繳納的增值稅(銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng))會使凈利潤減少嗎?利潤表里有體現(xiàn)這個項(xiàng)目嗎
老師企業(yè)未分配利潤很高。實(shí)際也沒給股東分紅,那我們們每個季度都做虧損,年度匯算的時候在其他項(xiàng)里面調(diào)增繳納所得稅,這樣企業(yè)未分配利潤就會減少,有啥風(fēng)險沒
請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅低減后,是進(jìn)項(xiàng)稅額留底或者應(yīng)繳納增值稅稅額,繳納的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,這部分繳納稅款通過什么科目核算影響利潤嗎?印花稅計入稅金及附加里,影響利潤了,那這個繳納的增值稅影響利潤嗎?
老師,活動會展類的公司,如果出具項(xiàng)目成本利潤表,那表里除了有項(xiàng)目名稱、開工日期、項(xiàng)目金額、材料費(fèi)、人工費(fèi)、場地費(fèi)用、租賃費(fèi)用等等其他費(fèi)用,利潤金額,毛利,毛利率,我還得列舉什么項(xiàng)目?凈利潤是根據(jù)交稅來,我又不知道要繳納多少稅款,還需要寫上面嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
我們這個會計,算凈利潤,就非要用主營業(yè)務(wù)收入把預(yù)繳的2%的增值稅減掉,這樣是不對的吧
這么算的話,肯定是不對的。
正常算凈利潤的話就是用營業(yè)收入減去營業(yè)成本減去損益類科目就好了,與增值稅是沒有關(guān)系的吧
對,沒錯兒,肯定和增值稅是沒有關(guān)系。