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老師,請教一下,我2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本10萬,這10萬對應的收入是在2023年確認開票的。 則:2022年匯算清繳調(diào)增10萬,在第30欄其他調(diào)增, 2023年分錄:借:庫存商品10萬,貸:利潤分配-未分配利潤 確認收入:借:銀行存款,貸:主營收入,應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本10萬,貸:庫存商品10萬 這樣分錄對嗎

2023-08-16 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 20:15

你好,學員,可以的,么問題的

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你好,學員,可以的,么問題的
2023-08-16
你好,學員,修改以前年度匯算清繳報表肯定是沒錯的 但是建議在今年統(tǒng)一調(diào)整,不建議動以前年度的,不然稅務局讓寫說明的
2023-08-16
這個樣子看你的分錄并沒有什么問題啊,你是覺得哪里有疑問?
2021-01-23
您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致 匯算清繳前收到發(fā)票 把發(fā)票附在去年憑證后面就好了啊
2022-06-04
你好; 你發(fā)票收到了 和你暫估金額有差異嗎 ? 沒有差異直接附在22年憑證后面? ?
2023-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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