你好 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務(wù)優(yōu)惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應(yīng)交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調(diào)整 35375 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
老師好,我們是建筑公司,23年8月補繳以前年度的環(huán)保稅及印花稅,分別怎么做賬務(wù)處理?
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在補繳了19年的增值稅怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我們公司補交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調(diào)整了,請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目?用這個科目有什么注意事項嗎
老師,你好,是這樣的,我司2022年第四季度的印花稅是在23年1月申報的,扣費也在23年,今年做匯算清繳的時候,審計說23年付的是22年的印花稅,所以把稅費調(diào)到了以前年度損益,請問我現(xiàn)在賬上怎么調(diào)呢
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
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不用再調(diào)整其他科目了嗎?
你好,是的,只需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算就可以了?
補繳的個稅呢?
你好,是工資薪金個人所得稅??
鄒老師你好!還有補繳的這些稅費產(chǎn)生的滯納金,我們還補繳了以前年度的企業(yè)所得稅,又怎么做賬務(wù)處理呢?
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,營業(yè)外支出—滯納金,?貸:銀行存款
個稅是補繳的以前年度個人勞務(wù)報酬產(chǎn)生的個稅?
你好,針對以前年度個人勞務(wù)報酬,你所做的分錄是??
以前就是沒有申報,當時直接做的分錄是:借 合同履約成本 貸 銀行存款
你好,之前的支付的是含稅金額,沒有扣除個人所得稅??
對的,之前支出就是含稅的,現(xiàn)在稅局要求補申報不含稅
你好,如果這個稅款(勞務(wù)報酬個人所得稅)無法找對方收回 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
好的鄒老師,謝謝您
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。