您好, 可以的,這樣做沒(méi)問(wèn)題
想請(qǐng)教下關(guān)于研發(fā),研發(fā)領(lǐng)用原材料是借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入,貸:原材料 如果研發(fā)成功,出來(lái)產(chǎn)成品。借:庫(kù)存商品,貸什么?
借:研發(fā)費(fèi)用—直接材料貸:原材料,是不是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)損益費(fèi)用
老師,采購(gòu)原材料用于研發(fā)活動(dòng),我之前不知道是用于研發(fā)活動(dòng),直接是借方:原材料 貸方銀行存款 借方:生產(chǎn)成本 貸方:原材料 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方;生產(chǎn)成本 我之前的處理正確么;如果現(xiàn)在調(diào)整的話,只需要兩步就可以么? 借 原材料 貸 銀行等 、 借管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用(全部費(fèi)用化) 貸原材料
老師,要是原材料放到研發(fā)費(fèi)用,直接借:研發(fā)費(fèi)用,貸:原材料——**可以么
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用的材料,怎么做分錄,我是入庫(kù)報(bào)銷時(shí),直接借研發(fā)支出—材料費(fèi),稅,貸銀行存款。還是先記入原材料,然后研發(fā)領(lǐng)用時(shí),借研發(fā)支出—材料費(fèi),貸原材料
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本