你好,你們實際有入庫嗎?沒有入庫的話,不用做原材料,直接按照第一個來。
想請教下關于研發(fā),研發(fā)領用原材料是借:管理費用-研發(fā)費用-直接投入,貸:原材料 如果研發(fā)成功,出來產(chǎn)成品。借:庫存商品,貸什么?
老師,研發(fā)人員領料出庫,借:研發(fā)支出-費用化支出/資本化支出(原材料)某項目 貸:原材料-A材料。這個分錄摘要怎么寫呢?
老師,請問研發(fā)費用的材料,怎么做分錄,我是入庫報銷時,直接借研發(fā)支出—材料費,稅,貸銀行存款。還是先記入原材料,然后研發(fā)領用時,借研發(fā)支出—材料費,貸原材料
老師你好,我公司是做制造業(yè)的,賬上要做研究費用。請問就是領用原材料的材料用于研發(fā),是不是借研發(fā)支出,貸:原材料 到后面就結轉借:管理費用——研究費用 貸:研究支出呢?
老師你好,我們的原材料,研發(fā)領用試驗后又被生產(chǎn)拿去用了,那分錄是不是這樣做: 研發(fā)領用時: 借:研發(fā)支出 貸:原材料 生產(chǎn)用研發(fā)用過的材料: 借:生產(chǎn)成本 貸:研發(fā)支出
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
我們有實際入庫,也有入庫單,但有的是給對方修理設備,購入的材料,我們是制造業(yè)。
借原材料,貸銀行存款, 領用的時候借研發(fā)支出材料費 貸原材料。