您好,也是在申報期前繳費(fèi)就行的
老師,我們公司的印花稅按季申報,增值稅按月申報,這樣可以嗎,還是說印花稅也改成按月申報好一點(diǎn)。
老師早上好!有了銷項(xiàng)稅費(fèi)的是不是一定要報印花稅費(fèi)的?印花稅我沒有銷額提交了申報了會有什么后果么
14:50 你好,我想請問下我申報增值稅后多少天內(nèi)繳款不算延期呢,比如我今天申報了增值稅,5天后我才進(jìn)行交稅,也是在征稅期內(nèi)的,可以這樣操作嗎,還是申報完就立馬交稅
老師你好!印花稅是申報了馬上就交費(fèi)嗎?還是像增值稅一樣有一定的期限呢
老師你好,,增值稅是工程服務(wù),,,就不用申報印花稅嗎?我這邊去年是代賬公司報稅的開普票164萬,,增值稅和所得稅都交的,,印花稅沒交過,,稅種認(rèn)定里也沒有,,,我剛接手,,這個季報要添上嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補(bǔ)報收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運(yùn)輸因各種原因無法從駕駛員處取得運(yùn)輸發(fā)票,現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗(yàn)范圍包括貨物運(yùn)輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運(yùn)輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運(yùn)輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運(yùn)輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)在哪里?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費(fèi)用?
我8月4日申報的7月1日-7月31日的印花稅。我昨天交的費(fèi),然后出現(xiàn)了滯納金,感覺不知道那里出了問題
您看看你們的申報是按次申報嗎
我在電子稅務(wù)局里面看不到稅種核定,這些稅有,但沒有印花稅的稅種核定
是不是你的期限選擇錯誤了才有滯納金
我選擇了開票當(dāng)天的時間,這樣對嗎?老師
你可以選擇申報當(dāng)天試試
這樣有會不會有影響呢?老師
沒事,按照申報日期填就好
好的,謝謝老師!下期就這樣報。老師我在問一下,出現(xiàn)的滯納金如何做賬哇
滯納金您記入到營業(yè)外支出就行的
好的,非常感謝老師的耐心回答!
不客氣,幫忙給個五星好評,麻煩你了