您好,是可以一起抵扣的,現(xiàn)在已經(jīng)取消最長認(rèn)證期限了這個,然后保稅的明細(xì)需要申報記錄查詢
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發(fā)公司,有個新項(xiàng)目叫錦府,為了貸款,開發(fā)公司讓我們先開2000萬的發(fā)票,但是這個項(xiàng)目剛開始,根本沒有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個項(xiàng)目叫晴州,這個項(xiàng)目有很多進(jìn)賬,但是沒給開發(fā)公司開票,沒有收入,經(jīng)理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發(fā)公司,有個新項(xiàng)目叫錦府,為了貸款,開發(fā)公司讓我們先開2000萬的發(fā)票,但是這個項(xiàng)目剛開始,根本沒有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個項(xiàng)目叫晴州,這個項(xiàng)目有很多進(jìn)賬,但是沒給開發(fā)公司開票,沒有收入,經(jīng)理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發(fā)公司,有個新項(xiàng)目叫錦府,為了貸款,開發(fā)公司讓我們先開2000萬的發(fā)票,但是這個項(xiàng)目剛開始,根本沒有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個項(xiàng)目叫晴州,這個項(xiàng)目有很多進(jìn)賬,但是沒給開發(fā)公司開票,沒有收入,經(jīng)理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
老師,公司新成立1個多月,電子稅務(wù)局 已經(jīng)有了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄,因?yàn)槲覀児?會計(jì)(總賬)和稅務(wù)是分開的,我是稅務(wù),那么我需要通知總賬這個情況嗎?因?yàn)槲疫€沒有看到發(fā)票,只是電子稅務(wù)局里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認(rèn)證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實(shí)操。
老師好!我們新注冊公司,業(yè)務(wù)不多,如果前期只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以留著有銷項(xiàng)一起抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的有限期是多久?我們找了記賬公司幫忙做賬,從哪里可以看到自己公司的財(cái)務(wù)報表和報稅明細(xì)?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎