可以的,可以報銷的,可以。
因為每次不管是申請采購單還是付款單,金額基本都是幾千元。所以讓員工先行墊付在我們這里還是不太現(xiàn)實,可是每次出納申請1萬元備用金,再付給員工采購,時常是一兩個星期都沒有什么錢了,又需要股東轉(zhuǎn)賬給出納,再次申請備用金,循環(huán)往復(fù),然后公賬里是一直有錢的,除了日常的收款付款和支付工資,報銷都沒走公賬付款
老師您好,我們8月成立了一個小規(guī)模公司。在籌建期間,我私人賬戶購買了辦公用品等等。有發(fā)票。但是公司賬上錢急用于購買材料。所以暫時不能報銷。 我可以憑報銷單做賬 借"開辦費"貸"其他應(yīng)付款-個人"嗎? 還是過兩個月有錢報銷了再做賬?
昨天聽了白老師的課,認識到我們公司有好多不開票收入走的微信支付寶,風(fēng)險很大,想改進一下,成立小規(guī)模,把不開票收入走小規(guī)??刹豢梢?,成立小規(guī)模,是個體工商戶好,還是公司制的好,每年差不多400萬元的收入
新成立的小規(guī)模公司,還沒收入,員工墊付的費用票我可以不入賬,等公戶有錢了再走付款嗎?每個月零申報
老師,小規(guī)模水電安裝公司,我利潤表中有收入和成本,沒有工資,但在個稅中付的每人的勞務(wù)費是以工資付出去的,我還用交工會經(jīng)費嗎?小規(guī)模公司是成立3年后開始交工會經(jīng)費嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
發(fā)票是有多久的期限才能正常做費用嗎?
收到的時候就可以做費用了。
我是想問先收到不做費用,等公戶有錢了再入賬
這樣可不可以,收到發(fā)票后多久就不能用了
權(quán)責(zé)發(fā)生制,費用是發(fā)生的就入賬了。
那計入其他應(yīng)付款嗎
你好是的可以這樣對的?