你好,可以做貸其他應(yīng)付款的
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢。7月開了一張票,目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷,也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報(bào)銷?。
老師您好,我們8月成立了一個(gè)小規(guī)模公司。在籌建期間,我私人賬戶購(gòu)買了辦公用品等等。有發(fā)票。但是公司賬上錢急用于購(gòu)買材料。所以暫時(shí)不能報(bào)銷。 我可以憑報(bào)銷單做賬 借"開辦費(fèi)"貸"其他應(yīng)付款-個(gè)人"嗎? 還是過(guò)兩個(gè)月有錢報(bào)銷了再做賬?
公司新成立賬上沒(méi)有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)物記錄截屏是否可以直接作為報(bào)銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報(bào)銷了,記賬:借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財(cái)務(wù)了,但是說(shuō)公司現(xiàn)在沒(méi)錢,她先不報(bào)銷,這種情況怎么記賬呢?
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒(méi)有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開來(lái)了。現(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來(lái),外賬剛剛建賬。本來(lái)是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金,但賬才建立沒(méi)有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,你好,我們是新成立得公司,我們是找的代理公司做賬,我們五月份開通公司網(wǎng)銀公戶,老板以借款方式轉(zhuǎn)入公戶一筆錢,整個(gè)五月就這一筆銀行業(yè)務(wù),然后五月份買了辦公用品,電腦,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后報(bào)銷也是在六月份發(fā)生的,然后財(cái)務(wù)公司要五月份的費(fèi)用票據(jù),回單對(duì)賬單,我應(yīng)該怎么給代理記賬公司
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來(lái)報(bào)損才能填嗎,計(jì)提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個(gè)人所得稅計(jì)提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開了10萬(wàn)(其中3萬(wàn)元是保證金),支付保證金時(shí),借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn) 另外7萬(wàn)計(jì)入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級(jí)明細(xì)直接用了,實(shí)際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個(gè)月想分具體科目二級(jí)明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請(qǐng)問(wèn)想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁(yè)呢?
庫(kù)存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費(fèi)基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎