您好,對的,這樣的話,是計入到總公司的收入的
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
請問一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認一筆收入,物業(yè)管理費40322.9元,月收入沒有超過10萬是免征增值稅的,并把免征的增值稅計入營業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問題是教教我怎么計算增值稅,我是個會計小白,我不會算
分公司獨立核算的情況下,增值稅可以單獨申報?企業(yè)所得稅要匯總申報?如果每一家分公司都是小規(guī)模納稅人,到時開票金額合起來就超過免增值稅的起點,所以分開申報可以享受一個季度不超過45萬免增值稅?
老師,您好!請問總公司是一般納稅人但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個公司增值稅分開核算企業(yè)所得稅合并核算,做賬也是一個賬套?,F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。免征的增值稅稅款進營業(yè)外收入核算對嗎?那么請問在每個季度末申報總公司增值稅時候,這次免征稅款要計入總公司的營業(yè)外收入申報增值稅嗎?
老師,您好!請問總公司是一般納稅人,但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個公司增值稅分開申報的,企業(yè)所得稅合并核算申報,但是做賬是一個賬套因為總公司主營業(yè)務收入中有兩個隨征項目是和主營業(yè)務一起開票進營業(yè)外收入的?,F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請問在每個季度末申報總公司增值稅時候,這筆免征稅款已進入賬套內的營業(yè)外收入核算是否要與兩筆營業(yè)外收入一起進行增值稅申報?
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
金金老師:是 在總公司營業(yè)外收入那里加入要申報增值稅嗎?
嗯對,這個是需要的