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老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報3月份的稅費,公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費,3月份開的票,預(yù)繳時間是4月10號,請問4月10號預(yù)繳的增值稅可以在申報3月份的稅款時抵減嗎?

2023-04-13 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-13 09:41

不能的,需要是報四月份稅款的時候才能抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:41

你這個實際是預(yù)繳三月的稅款是吧?那你和稅務(wù)局確認(rèn)一下,正常是可以的,就是你預(yù)交的晚了,你確認(rèn)一下,要是不行就四月再抵。

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快賬用戶1399 追問 2023-04-13 09:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-13 09:46

客氣的,祝您工作愉快。

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不能的,需要是報四月份稅款的時候才能抵扣。
2023-04-13
同學(xué)你好,現(xiàn)在11月份了,可以做抵扣,填在11月份的增值稅申報表里即可。
2021-11-15
你好,很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸銀行存款
2022-03-29
你好;? ? ?借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅貸銀行存款。? ??
2022-03-29
你好,這個是當(dāng)?shù)氐墓こ?,不用予以繳的,你在三月份申報就可以。
2023-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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