無票收入如實(shí)申報(bào),單據(jù)大部分收據(jù),可以
老師,新年好!請問我去年有幾筆做了無票收入申報(bào),其實(shí)不是真正的無票收入,之前為了不0申報(bào)做的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有在12月份沖抵,我想問一下在申報(bào)1月份稅款申報(bào)中沖抵可以嗎?跨年了可以嗎
之前老板個人賬戶收了不少貨款,一直沒及時申報(bào),現(xiàn)在對之前的所有沒申報(bào)的一起全部申報(bào),無票收入,七八百萬,可以嗎,會罰款嗎
老師,我是個體戶的小規(guī)模,有成本發(fā)票的,以前沒有拿稅盤前就是申報(bào)無票收入,后面我接手了就有稅盤就,批發(fā)的開票了,零售車輛配件的是開票好點(diǎn),還是繼續(xù)申報(bào)無票收入好點(diǎn)呀?沒有公戶的
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
公司之前部分客戶不需要發(fā)票所以直接確認(rèn)為無票收入了,現(xiàn)在客戶需要開票,給他開了,賬務(wù)要如何處理,紅沖之前的收入現(xiàn)在按開票確認(rèn)嗎,但是報(bào)稅時收入和開票數(shù)據(jù)匹配不上
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報(bào)10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
老師,大部分單據(jù)指費(fèi)用這塊,不是收入哦
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
個體戶只有個人經(jīng)營所得稅,之前收入不想補(bǔ)報(bào)了,可以嗎?
按增值稅等相關(guān)法律法規(guī),是不可以的
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利!
老師,就怕現(xiàn)在把無票收入報(bào)進(jìn)去后,稅局會不會去查之前收入?因?yàn)橹鞍撮_發(fā)票多少就報(bào)多少的收入,一直這個擔(dān)心
一般是不會的。而且對個體戶的監(jiān)管也沒有公司嚴(yán)
嗯,現(xiàn)在開始按正規(guī)申報(bào)收入
現(xiàn)在開始按正規(guī)申報(bào)收入,是好事,尤其是對財(cái)務(wù)
是的老師,我們小縣城財(cái)政沒錢,查好嚴(yán)
這二年財(cái)政吃緊,更要小心
是的,沒辦法
好的,祝你工作順利!