無票收入欄用負(fù)數(shù)表示-20萬

老師我是小規(guī)模藥店在6月份時沒給社保局(是用社???開發(fā)票7萬元,我當(dāng)時報無票收入了,這個月收入14.5萬,但開了2個月票17萬,現(xiàn)在如何做賬呢,報第3季度增值稅時肯定有影響,等于重復(fù)7萬收入(未開票收入7萬笫2季度報了,7月份又開票7萬,怎么辦?
老師您好,因為之前申報增值稅的時候,暫估作為未開票收入已經(jīng)申報了,累計未開票收入是340萬,但是這個月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進(jìn)申報的話,就會變成這個月收入-20萬,這樣會不會太扎眼了,會被稅務(wù)老師說???
如果我這個月申報了未開票收入 20萬 下個月發(fā)票開了100萬 包含上個月未開票20萬 那我下個月申報時我報差額80萬嗎 如果這么報那我稅控盤得數(shù)和申報的數(shù)不一致了怎么辦
老師您好,我7月份開了10張專票計10萬,有8萬是以前報過稅的未開票收入,2萬是要報稅的,應(yīng)該怎樣申報?
老師:假如7月份我開票了100萬,其中20萬是之前做無票收入的申報了,那么7月我申報80萬,可以這樣操作嗎?
老師麻煩看一下 我們是運(yùn)輸企業(yè) 雇傭的司機(jī) 代開進(jìn)來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費(fèi)用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費(fèi)用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領(lǐng)養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實(shí)務(wù)互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當(dāng)于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進(jìn)項稅認(rèn)證,但是大小貨物明細(xì)不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認(rèn)的預(yù)付租金我好像有點(diǎn)理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預(yù)付租金300,也就是在22.1.1這個時點(diǎn),資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎(chǔ)=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費(fèi)用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點(diǎn)DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應(yīng)這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當(dāng)期認(rèn)300的當(dāng)年租金費(fèi)用,已經(jīng)在當(dāng)期應(yīng)納稅所得額做了納稅調(diào)減,所以22.12.31年末預(yù)付租金的計稅基礎(chǔ)=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費(fèi)用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉(zhuǎn)回在零時點(diǎn)做的這筆帳,那這樣在22年當(dāng)年這筆預(yù)付租金從而確認(rèn)DTA的分錄就相當(dāng)于沒有做。是這樣來理解你下面回復(fù)的這段文字嗎?
需要什么資料證明
之前申報20萬的申報表,以及相關(guān)合同
我是按上次無票收入數(shù)據(jù)填負(fù)數(shù),還是按這次開票,因為這次開票一起按總數(shù)開了
原材料加工后,到庫存商品,銷售庫存商品時,會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
按這次直接填寫-20萬的無票收入
我意思說,之前報無票收入20萬,這次開票與100混在一起了
是的,無票收入填寫-20 有票收入填寫100萬