你好,可以開紅字發(fā)票沖銷后重新開一張,正確的
開了一張銷項(xiàng)發(fā)票,金額沒有錯(cuò)但是庫存數(shù)量開多了1041千克導(dǎo)致這個(gè)東西的庫存是負(fù)數(shù),發(fā)票收不回來了對面也已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),會有關(guān)系嗎?庫存里面同一個(gè)名稱的產(chǎn)品有很多庫存但是規(guī)格不一樣,負(fù)數(shù)的產(chǎn)品規(guī)格是1.5mm同一個(gè)名稱的另外一個(gè)產(chǎn)品規(guī)格是2mm,價(jià)格什么的是一樣的。下次也不會有負(fù)數(shù)的那個(gè)產(chǎn)品入庫了
19:24問答詳情23:58:55后或5次對話后問題結(jié)束你好,員工出差住賓館,但是沒有開票。只有微信支付憑證,可以找油票來代替嗎?娜娜呢52023-05-0519:23發(fā)布64次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好可以的但是這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的你支付的和發(fā)票銷售方就不一致2023-05-0519:23有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?但是對方開不了發(fā)票?那這種情況應(yīng)該怎么辦最好呢沒有風(fēng)險(xiǎn)?
發(fā)票金額沒錯(cuò),但是數(shù)量開錯(cuò)了,備注欄也寫錯(cuò)了,導(dǎo)致庫存對不上了,這種情況該怎么辦比較好?會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯(cuò)了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時(shí)候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險(xiǎn)提示,我們這邊藍(lán)字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個(gè)票,也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,紅字發(fā)票,是對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,其中有幾個(gè)大金額的,當(dāng)時(shí)對方開錯(cuò)票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個(gè)反饋確認(rèn)該怎么填寫,謝謝
老師,請問我們購入板材再銷售板材,但是購入的規(guī)格型號超過上百種,我們記賬的時(shí)候可不可以全部計(jì)入板材,取平均單價(jià)?
公司購入瓶子用于裝藥片,干燥劑是放瓶內(nèi)的,請問這瓶子,干燥劑入什么科目
老師,剛核算成品,第一個(gè)月可以用分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?第二個(gè)再用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)榈谝粋€(gè)月我是運(yùn)行。就是半成品的公時(shí)比較亂。我設(shè)計(jì)第二個(gè)的數(shù)據(jù)讓其他部門提供,然后就從第二月核算,然后出來的成本為準(zhǔn)。等于我第二個(gè)月才正式核算成本。第一個(gè)月的先按實(shí)際情況算個(gè)大概先
中級考試只有三十天了,我什么都還沒準(zhǔn)備,今天才開始看,來得及嗎?我買了斯?fàn)柕乃季S導(dǎo)圖,題庫,真題,想最后三個(gè)月努力一把,心里好沒底
老師:計(jì)提工資,支付工資怎樣做分錄
老師,空調(diào)可以開增票抵扣嗎?
李衛(wèi)華老師是沒在會計(jì)學(xué)堂授課了嗎?
一般納稅人,如果發(fā)票停了,影不影響接收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,影不影響報(bào)稅?
老師好 零申報(bào)可以的吧
?你好老師,這個(gè)是我做的,關(guān)于這個(gè)計(jì)提社保,制造費(fèi)用,二級科目我可以寫社保費(fèi)嗎? 因?yàn)槲铱戳似渌蠋熥龅拇鸢福圃熨M(fèi)用,二級科目沒有寫社保費(fèi)。我和老師哪個(gè)對呢?
如果老板不愿意開呢?
具有一定的風(fēng)險(xiǎn),局認(rèn)定為虛開的話,企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大,說服老板就行
開進(jìn)來0.92噸,開出去開成1噸了,差了0.08噸,這種情況怎么辦比較好
一般按實(shí)際調(diào)整為1噸,調(diào)整價(jià)格,雙方協(xié)商同意