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發(fā)票金額沒錯(cuò),但是數(shù)量開錯(cuò)了,備注欄也寫錯(cuò)了,導(dǎo)致庫存對不上了,這種情況該怎么辦比較好?會有什么風(fēng)險(xiǎn)?

2023-08-11 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-11 20:02

你好,可以開紅字發(fā)票沖銷后重新開一張,正確的

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快賬用戶2086 追問 2023-08-11 20:13

如果老板不愿意開呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 20:26

具有一定的風(fēng)險(xiǎn),局認(rèn)定為虛開的話,企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大,說服老板就行

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快賬用戶2086 追問 2023-08-11 20:41

開進(jìn)來0.92噸,開出去開成1噸了,差了0.08噸,這種情況怎么辦比較好

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齊紅老師 解答 2023-08-11 20:45

一般按實(shí)際調(diào)整為1噸,調(diào)整價(jià)格,雙方協(xié)商同意

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你好,可以開紅字發(fā)票沖銷后重新開一張,正確的
2023-08-11
抵扣了也可以申請紅沖,重新開啊
2022-07-01
這種情況可以考慮進(jìn)行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實(shí)際庫存數(shù)量是合理的,但因會計(jì)處理不當(dāng)未計(jì)入庫存,應(yīng)將已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的庫存商品進(jìn)行調(diào)整入賬。 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)充了成本,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正申報(bào)或在以后年度進(jìn)行抵減。如果申請更正申報(bào),需準(zhǔn)備相關(guān)資料證明成本的真實(shí)性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計(jì)算所得稅時(shí),可將多繳納的部分進(jìn)行抵減。 同時(shí),要注意與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另外,應(yīng)加強(qiáng)會計(jì)核算管理,避免類似問題再次發(fā)生。
2024-08-18
你好你選擇沒問題。
2024-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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