你好,單位全部都是一般計稅的,可以。
老師們好,我們是建筑企業(yè),請問我們企業(yè)租賃個人的車子長期在項目上用,期間發(fā)生的車子修理費和保險費等取得的專票可以抵銷項增值稅嗎?
老師,我想問下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票時,是直接在增值稅綜合平臺進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費發(fā)票、差旅費發(fā)票、汽車加油費發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
請問我建筑公司發(fā)生的日常水電費律師費等取得的進(jìn)項發(fā)票是不是可以隨便作為哪個項目的進(jìn)項抵扣?
請問建筑企業(yè)取得的日常水電費專票汽車專票等,是否可以在哪一個單項工程直接抵扣?
單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進(jìn)項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進(jìn)項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進(jìn)旅客運輸服務(wù)的發(fā)票進(jìn)行抵扣?住宿費可以開具專用發(fā)票嗎?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
銀行賬戶維護(hù)費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
比如有一兩個簡易計稅的項目如何抵扣?
你好,那就需要計算抵扣的 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項稅額進(jìn)行清算。
那比如10000元進(jìn)項稅,有800元是不得抵扣的,但是我勾選了申報表附表自動跳出10000元,那怎么辦?
剩下的不允許抵扣的,在附表二有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在這里面有一個簡易計稅或是免稅對應(yīng)的里面。