你好,差距金額有多大呢?如果差距不是特別大的話,一般也沒事。
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細(xì)賬的總數(shù)啊,包含在成本里
老師,我一直把工資計入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時,所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤表準(zhǔn)備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師好 我遇到一個難題,想跟老師和群里的貴友請教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫,總造價在110萬,去年投入有35萬了,當(dāng)時的會計拿著銀行轉(zhuǎn)賬回單直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本這個科目,在21年做為主營業(yè)務(wù)成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬我進(jìn)的是在建工程這個科目,冷庫安全完畢、驗(yàn)收合格并投入使用,現(xiàn)在供貨商開了110的發(fā)票來給,我該怎么把這在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢
老師企業(yè)是一家化學(xué)原料制造業(yè),是2021年認(rèn)定為科技創(chuàng)新型企業(yè),之前會計安一般制造業(yè)做賬了沒做研發(fā)費(fèi)用,,要報高新我重新做賬了從2019年做到現(xiàn)在,做了研發(fā)費(fèi)用,指標(biāo)也過了企業(yè)也報在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)也報過了,現(xiàn)在要改稅務(wù)三年,設(shè)計到年報之前會計2020年第四季度利潤總額298000多,交了6100多企業(yè)所得稅,我的做出來是620000多,做了減免,研發(fā)費(fèi)用加計扣除,還要補(bǔ)交2900元企業(yè)所得稅,老板不愿意交,這個怎么處理,什么原因前會計營業(yè)成本80多萬,我的20多萬,這個是什么原因造成的??
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
前任會計把所有保姆的工作都做到 營業(yè)費(fèi)用-工資 科目里了,大概一年10w左右,我是建賬放到 主營業(yè)務(wù)成本-工資了
你好,那你不要一次性的調(diào)整,你可以分成幾個月去調(diào)整,嗯,這個就沒事了。