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Q

公司在網(wǎng)上購買商品,老板用微信支付寶支付,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2023-08-10 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 20:55

借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-法人

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 20:58

微信支付能貸其他貨幣資金嗎?如果按老師說的貸其他應(yīng)付款,那后期這個(gè)科目還需要做其他賬務(wù)處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 20:59

收到發(fā)票再報(bào)銷給法人就可以了,相當(dāng)于是法人代付了

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 21:04

報(bào)銷給法人需要做賬務(wù)處理嗎?貸其他應(yīng)付款后期還需要做賬務(wù)處理嗎? 本月購買設(shè)備 借:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)設(shè)備 貸:其他應(yīng)付款—法人 下月報(bào)銷給法人: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—建行

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齊紅老師 解答 2023-08-10 21:05

這樣就可以了,其他應(yīng)付款沖掉了

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 21:07

做了其他應(yīng)付款科目,后期一定要沖掉是嗎?個(gè)人微信支付可不可以貸其他貨幣資金這個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 21:07

這種計(jì)入法人代付更好,是的,這個(gè)要沖的

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 21:25

其他應(yīng)付款我再理解了,謝謝老師的幫助。上個(gè)月大征期急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表,當(dāng)時(shí)也沒仔細(xì)看現(xiàn)金流量表,這個(gè)月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我找到錯(cuò)誤原因是現(xiàn)金支付不夠,沒有做取現(xiàn)備用分錄,

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齊紅老師 解答 2023-08-10 21:27

不客氣,很高興幫您

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 21:31

其他應(yīng)付款我再理解了,謝謝老師的幫助。上個(gè)月大征期急著報(bào)稅務(wù)報(bào)表,當(dāng)時(shí)也沒仔細(xì)看現(xiàn)金流量表,這個(gè)月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我找到錯(cuò)誤原因是現(xiàn)金支付不夠,沒有做取現(xiàn)備用分錄,個(gè)人用微信支付的我都做了貸現(xiàn)金,現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理?第二季度報(bào)表都報(bào)稅務(wù)了,反結(jié)帳又擔(dān)心會(huì)有影響,只改付款方式,現(xiàn)金流量表修改一下應(yīng)該問題不大吧?貸其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表又會(huì)有變化,請老師指導(dǎo)怎么處理現(xiàn)金負(fù)數(shù)問題

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齊紅老師 解答 2023-08-10 21:32

這個(gè)稅務(wù)局看得明白,是你做錯(cuò)了,下次申報(bào)按正確的申報(bào)就可以了

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齊紅老師 解答 2023-08-10 21:32

我上次申報(bào)的也是負(fù)數(shù),關(guān)系不大,這個(gè)季度調(diào)正就可以了

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 21:37

老師的意思是1-6月做錯(cuò)的現(xiàn)金分錄,我不用反結(jié)帳去改之前做錯(cuò)的現(xiàn)金分錄是嗎?這個(gè)月微信支付購買的商品等我又做成了現(xiàn)金支付,七月做錯(cuò)的可以改成貸其他應(yīng)付款—法人 或貸其他貨幣資金是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 21:39

是的,是的,就是你說的這樣

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快賬用戶7729 追問 2023-08-10 21:46

上個(gè)季度現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)就按老師說的不改了。這個(gè)季度再調(diào)整過來,七月份沒有做取現(xiàn),那就只能改成借管理費(fèi)用等貸其他貨幣資金,八月份這個(gè)月我再讓老板從公賬上取現(xiàn)出來,我再做一筆借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 以后微信支付我就用其他貨幣資金科目做分錄,這樣處理對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 22:12

你的**支付是計(jì)入公司貨幣資金,不是法人代收的吧

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快賬用戶7729 追問 2023-08-11 15:22

上個(gè)季度在現(xiàn)金不足的情況下貸了現(xiàn)金,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)。這個(gè)季度準(zhǔn)備調(diào)整現(xiàn)金為正數(shù),之前我做的現(xiàn)金支付分錄都是法人用個(gè)人賬戶微信支付的,這種情況我調(diào)整分錄您看是不是這樣:xx月憑證更正 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—法人(之前分錄是借銷售費(fèi)用等貸庫存現(xiàn)金,請老師指導(dǎo)我對這個(gè)分錄理解的對嗎?) 本月現(xiàn)金不足時(shí)做想沖掉上筆其他應(yīng)付款:取現(xiàn)備用 借:庫存現(xiàn)金—公司沒有出納現(xiàn)金到法人個(gè)人你看這樣可以嗎? 貸:銀行存款—公賬 這里摘要怎么寫?歸還法人代付款 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:庫存現(xiàn)金—備用 謝謝老師再指導(dǎo)一下,理解錯(cuò)的地方請老師告知

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齊紅老師 解答 2023-08-11 15:30

你這樣寫沒有問題,摘要寫調(diào)賬就可以了

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快賬用戶7729 追問 2023-08-11 15:41

請老師仔細(xì)再看看三個(gè)分錄是不是沒有寫錯(cuò)???第一次做調(diào)賬總擔(dān)心會(huì)做錯(cuò),麻煩您了!

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齊紅老師 解答 2023-08-11 15:43

可以的,這種調(diào)賬只要調(diào)平就可以了,我看了分錄 沒有問題

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