貸方記到營業(yè)外收入。
老師,工程施工中收到的擋墻工程款的發(fā)票應(yīng)該進(jìn)什么科目,借方xx 貸方應(yīng)付賬款 借方應(yīng)該進(jìn)什么科目
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
啟用新賬套時(shí)預(yù)付賬款借方:543450貸方:564000可是科目余額表貸方是:20550我應(yīng)該怎么錄入呢?
老師,我去年有筆賬做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)記得是借:待攤費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,實(shí)際上應(yīng)該貸方是其他應(yīng)付款,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
@郭老師 郭老師 我們公司收幼兒園委托管理費(fèi)是我們的收入,我現(xiàn)在要先把幼兒園應(yīng)該付給我們的管理費(fèi)掛著,但是暫時(shí)不想記入收入,那么代方應(yīng)該用什么科目來代替合適呢,借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)該記什么呢
老師 有很多稅務(wù)籌劃說是給股東多發(fā)工資 發(fā)年終獎 (但是社保是按最低繳費(fèi)基數(shù)去繳的 這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該如何操作)
老師:如果 股東的注冊資金 由 他的妻子代繳可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端注冊的的時(shí)候出來那些年平均工資,公積金這些是有什么作用嗎
公司2025年5月至8月未發(fā)放工資,如果做賬,具體分錄?謝謝
老師,一般納稅人,建筑單位,可以開勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)專票嗎
請問老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是必須要審計(jì),我看公司法 有這樣的規(guī)定
老師,你好,我公司員工年初不記得填2025年個(gè)稅預(yù)填扣除信息了,今天才填寫的話,那我9月申報(bào)1-8月工資時(shí)可以扣除之前8月的嗎?
老師好,月工資一萬五,五險(xiǎn)一金扣除560元,無專項(xiàng)扣除,需交多少個(gè)稅?
老師,股東要求分紅,然后其中有一個(gè)股東要出售,能同時(shí)進(jìn)行,先分紅然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
車間使用的圓盤周轉(zhuǎn)車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產(chǎn)還是啥。如果費(fèi)用化,應(yīng)該計(jì)入啥科目
借方?jīng)_應(yīng)付賬款是不老師
你好 是的 借應(yīng)付,貸貸方記到營業(yè)外收入。
意思是雖然沖抵貨款了,但是就是相當(dāng)于收到的營業(yè)外收入這么理解對嗎老師
你好是的是這樣的對
老師,可是我們實(shí)質(zhì)沒有收到這個(gè)錢,這樣會不會多記營業(yè)外收入呢
因?yàn)槟銢]有收到錢,咱們不是說應(yīng)收賬款少付了嗎?不是用這個(gè)錢的嗎要不的話咱不得給對方錢嘛所以說 不是用這個(gè)錢抵了嗎?要不抵的話咱不得給對方錢嗎?所以說咱沒有實(shí)際,收到錢也是記到營業(yè)外收入的。
不是,老師是廠家應(yīng)該給咱們的錢抵應(yīng)付賬款了,借方應(yīng)付,貸方記什么科目
那咱再重新確認(rèn)一下第1個(gè)問題里說的,廠家應(yīng)該給我們的費(fèi)用,這個(gè)具體是啥費(fèi)用補(bǔ)充一下,我原來理解是給你們的提成這一類的。
我是把這個(gè)費(fèi)用理解成提成或者傭金或者返利了,要不是那你就再補(bǔ)充一下。
就是公司給門店支付的費(fèi)用,廠家給報(bào)銷,比如陳列費(fèi)什么的
就是比如我們應(yīng)該給廠家付貨款14萬,廠家應(yīng)該給我們核銷1萬陳列費(fèi),我們支付13萬,這個(gè)一萬借方應(yīng)付,貸方記什么科目呢老師
你好? 借應(yīng)付14 貸銀行 13 營業(yè)外收入 1
您好,這個(gè)還是營業(yè)外收入對吧老師,雖然沒收到錢,但是本應(yīng)該是廠家給我們的收入,所以增加收入對吧老師
你好? 是的是這樣對的?
好的,老師,貸其他業(yè)務(wù)收入可以不
你好? ?這個(gè)業(yè)務(wù)不記? 這的?