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老師,廠家應(yīng)該給我們得費(fèi)用,應(yīng)付款時(shí)賬扣了,貸方應(yīng)付,借方該記什么科目呢

2023-08-10 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 14:51

貸方記到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-10 15:16

借方?jīng)_應(yīng)付賬款是不老師

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齊紅老師 解答 2023-08-10 15:16

你好 是的 借應(yīng)付,貸貸方記到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-10 15:17

意思是雖然沖抵貨款了,但是就是相當(dāng)于收到的營(yíng)業(yè)外收入這么理解對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-08-10 15:27

你好是的是這樣的對(duì)

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-10 17:17

老師,可是我們實(shí)質(zhì)沒(méi)有收到這個(gè)錢,這樣會(huì)不會(huì)多記營(yíng)業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2023-08-10 17:25

因?yàn)槟銢](méi)有收到錢,咱們不是說(shuō)應(yīng)收賬款少付了嗎?不是用這個(gè)錢的嗎要不的話咱不得給對(duì)方錢嘛所以說(shuō) 不是用這個(gè)錢抵了嗎?要不抵的話咱不得給對(duì)方錢嗎?所以說(shuō)咱沒(méi)有實(shí)際,收到錢也是記到營(yíng)業(yè)外收入的。

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-10 17:46

不是,老師是廠家應(yīng)該給咱們的錢抵應(yīng)付賬款了,借方應(yīng)付,貸方記什么科目

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齊紅老師 解答 2023-08-10 17:56

那咱再重新確認(rèn)一下第1個(gè)問(wèn)題里說(shuō)的,廠家應(yīng)該給我們的費(fèi)用,這個(gè)具體是啥費(fèi)用補(bǔ)充一下,我原來(lái)理解是給你們的提成這一類的。

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齊紅老師 解答 2023-08-10 17:56

我是把這個(gè)費(fèi)用理解成提成或者傭金或者返利了,要不是那你就再補(bǔ)充一下。

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-11 11:11

就是公司給門店支付的費(fèi)用,廠家給報(bào)銷,比如陳列費(fèi)什么的

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-11 11:12

就是比如我們應(yīng)該給廠家付貨款14萬(wàn),廠家應(yīng)該給我們核銷1萬(wàn)陳列費(fèi),我們支付13萬(wàn),這個(gè)一萬(wàn)借方應(yīng)付,貸方記什么科目呢老師

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齊紅老師 解答 2023-08-11 11:29

你好? 借應(yīng)付14 貸銀行 13 營(yíng)業(yè)外收入 1

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-11 13:28

您好,這個(gè)還是營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧老師,雖然沒(méi)收到錢,但是本應(yīng)該是廠家給我們的收入,所以增加收入對(duì)吧老師

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齊紅老師 解答 2023-08-11 13:31

你好? 是的是這樣對(duì)的?

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快賬用戶9449 追問(wèn) 2023-08-11 13:51

好的,老師,貸其他業(yè)務(wù)收入可以不

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齊紅老師 解答 2023-08-11 14:02

你好? ?這個(gè)業(yè)務(wù)不記? 這的?

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貸方記到營(yíng)業(yè)外收入。
2023-08-10
你好!發(fā)票怎么開的?
2024-03-20
同學(xué)你好只能是往來(lái)科目 預(yù)收賬款或者其他應(yīng)付款
2023-04-07
同學(xué)您好,根據(jù)您的描述支付貨款10元會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付賬款10 貸:銀行存款10 當(dāng)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄如下: 借:庫(kù)存商品8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸:應(yīng)付賬款10
2020-08-27
借方就是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2024-02-07
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