貸方記到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,工程施工中收到的擋墻工程款的發(fā)票應(yīng)該進(jìn)什么科目,借方xx 貸方應(yīng)付賬款 借方應(yīng)該進(jìn)什么科目
老師,我想問(wèn),我們公司投資了另外一家單位 收到對(duì)方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對(duì)方應(yīng)該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,我去年有筆賬做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)記得是借:待攤費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,實(shí)際上應(yīng)該貸方是其他應(yīng)付款,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整?
@郭老師 郭老師 我們公司收幼兒園委托管理費(fèi)是我們的收入,我現(xiàn)在要先把幼兒園應(yīng)該付給我們的管理費(fèi)掛著,但是暫時(shí)不想記入收入,那么代方應(yīng)該用什么科目來(lái)代替合適呢,借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)該記什么呢
老師,廠家應(yīng)該給我們得費(fèi)用,應(yīng)付款時(shí)賬扣了,貸方應(yīng)付,借方該記什么科目呢
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
股東實(shí)繳超過(guò)認(rèn)繳的部分可以退回股東嗎
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成公允模式的投房,公允1500大于賬面1000,會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債125,差額500要做納稅調(diào)整嗎?
收到上海公司付給發(fā)中介服務(wù)費(fèi)50萬(wàn)如果采用自然人代開的話怎么操作,稅務(wù)籌劃
老師個(gè)人車出租,車主是誰(shuí)就由誰(shuí)開票是嗎?
老師,您好,公司購(gòu)買的辦公樓如果不出租經(jīng)營(yíng)也不用,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計(jì)入到福利費(fèi)里嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),憑證怎么做
老師個(gè)體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購(gòu)入舊設(shè)備能享受嗎?
借方?jīng)_應(yīng)付賬款是不老師
你好 是的 借應(yīng)付,貸貸方記到營(yíng)業(yè)外收入。
意思是雖然沖抵貨款了,但是就是相當(dāng)于收到的營(yíng)業(yè)外收入這么理解對(duì)嗎老師
你好是的是這樣的對(duì)
老師,可是我們實(shí)質(zhì)沒(méi)有收到這個(gè)錢,這樣會(huì)不會(huì)多記營(yíng)業(yè)外收入呢
因?yàn)槟銢](méi)有收到錢,咱們不是說(shuō)應(yīng)收賬款少付了嗎?不是用這個(gè)錢的嗎要不的話咱不得給對(duì)方錢嘛所以說(shuō) 不是用這個(gè)錢抵了嗎?要不抵的話咱不得給對(duì)方錢嗎?所以說(shuō)咱沒(méi)有實(shí)際,收到錢也是記到營(yíng)業(yè)外收入的。
不是,老師是廠家應(yīng)該給咱們的錢抵應(yīng)付賬款了,借方應(yīng)付,貸方記什么科目
那咱再重新確認(rèn)一下第1個(gè)問(wèn)題里說(shuō)的,廠家應(yīng)該給我們的費(fèi)用,這個(gè)具體是啥費(fèi)用補(bǔ)充一下,我原來(lái)理解是給你們的提成這一類的。
我是把這個(gè)費(fèi)用理解成提成或者傭金或者返利了,要不是那你就再補(bǔ)充一下。
就是公司給門店支付的費(fèi)用,廠家給報(bào)銷,比如陳列費(fèi)什么的
就是比如我們應(yīng)該給廠家付貨款14萬(wàn),廠家應(yīng)該給我們核銷1萬(wàn)陳列費(fèi),我們支付13萬(wàn),這個(gè)一萬(wàn)借方應(yīng)付,貸方記什么科目呢老師
你好? 借應(yīng)付14 貸銀行 13 營(yíng)業(yè)外收入 1
您好,這個(gè)還是營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧老師,雖然沒(méi)收到錢,但是本應(yīng)該是廠家給我們的收入,所以增加收入對(duì)吧老師
你好? 是的是這樣對(duì)的?
好的,老師,貸其他業(yè)務(wù)收入可以不
你好? ?這個(gè)業(yè)務(wù)不記? 這的?