你好; 發(fā)票退給你 ; 你開紅字信息表; 開紅字發(fā)票來紅沖?
老師,12月要沖紅的發(fā)紅開了藍(lán)字的了,紅字信息申請(qǐng)表申請(qǐng)通過了,忘記開紅字發(fā)票了,現(xiàn)在怎么辦呀
我開給對(duì)方的專票,對(duì)方抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票信息表給我,這邊是不是可以直接開紅字發(fā)票,對(duì)方可以不把我之前的藍(lán)字發(fā)票退貨來嗎?
你好,我們公司8月份抵扣了一份發(fā)票,現(xiàn)在要退回去那個(gè)發(fā)票,我這邊購(gòu)進(jìn)方申請(qǐng)紅字信息表,是不是就要我開紅字發(fā)票?給是我這邊開了紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票
我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開紅字發(fā)票,對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
去年10月給客戶開專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
還要開紅字發(fā)票出來對(duì)吧
你好; 對(duì)的; 去紅沖了。 你好紅沖收入
啊那要浪費(fèi)好多票
你好; 你這個(gè)? 比如開錯(cuò)誤了或者業(yè)務(wù)取消了 ;都要這樣紅沖哈?
老師開紅字發(fā)票開電子專票行不行
你好;? 你? 之前開的發(fā)票 類型沒有了嘛?
不夠,老師先開了紅字信息表出來了,紅字發(fā)票回頭再開行不行
之前開了紙質(zhì)的現(xiàn)在開紅字發(fā)票開電子的不行吧
你好; 可以的;這個(gè)可以哈
之前開了紙質(zhì)的現(xiàn)在開紅字發(fā)票開電子的不行吧
你好; 是的; 最好是對(duì)應(yīng)來開 ;如果你確實(shí)紙質(zhì)的取消了 ;沒有這個(gè)發(fā)票了; 你可以開電子的?
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好